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- 2018-05-08 发布于福建
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内部控制审核业务约定书
委托方(甲方):?××××公司
受托方(乙方):天职国际会计师事务所有限公司
根据《中华人民共和国注册会计师法》及中国注册会计师协会下发的《内部控制审核指导意见》的相关规定,甲方委托乙方进行内部控制的审核业务,现将双方的责任及有关事项约定如下:
一、委托目的及业务性质
就××××公司管理当局截至20××年××月××日止与财务报表编制相关的内部控制在所有重大方面是否完整、合理、有效,是否有重大缺陷进行审核。
乙方按照《内部控制审核指导意见》规定,出具报告。
二、审核范围
被审核单位截至20××年××月××日止与财务报表编制相关的内部控制。
三、双方的责任
(一) 委托方的责任
1.被审核单位应建立健全内部控制制度并保持其有效性,保护公司资产的安全和完整、保证公司经营活动的正常进行,保证会计资料的真实、合法、完整,保证财务报表充分披露有关信息;
2. 委托方应对受托方开展内部控制审核工作给予充分的合作,提供必要的条件,并按受托方的要求,在约定的时间内提供被审核单位完整的内部控制制度、会计凭证、账册、报表以及其他在审核过程中所需要查看的各种文件资料;
3.受托方认为需要发函向有关部门询证或进行必要的调查时,委托方应提供方便、积极配合,并承担必要的费用;
4.委托方应按照约定的条件,及时足额的支付业务费。
(二) 受托方的责任
1.受托方应按照《中华人民共和国注
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