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56 管理评审报告
年度管理评审计划
HJ/QR5.6-01-01 NO:
评审要求 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年计划制定 △ 发放时间 △ 输入资料 ▲ 实施评审 ▲ 评审报告 ▲ 报告发放 ▲ 纠正措施 ○ 验证 ●
编制: 审批:
(管理者代表) (总经理)
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
分发: 公司领导层、公司各部门、各项目监理部。
。 备注:△—计划评审时间 ▲—实施评审
○—不符合项计划完成时间 c—不符合项实际完成时间
管理评审实施计划
HJ/QR5.6-01-02 NO:
编制/日期
年 月 日 审批/日期
年 月 日 分 发
存 档 公司领导层
公司各部门 评审参加
部门、人员 公司领导层
公司各部门部长、项目总监、
公司内审员,监理人员代表 评审时间
和地点
公司大会议室 评审目的
检查以往管理评审的跟踪措施的实施情况。
公司质量管理体系的运行情况。
验证公司质量管理体系的有效性、实应性和持续改进的能力。 评审内容
质量方针和质量目标贯彻和实施情况。
各部门质量体系的运行情况,含存在的问题和改进措施。
监理服务质量状况
人员培训的情况及成效。
顾客反馈意见,包括顾客满意程序及顾客抱怨。
各部门针对公司目前生产、服务、管理等方面的改进建议。 评审准备内容
按计划内容与要求,各部门与相关责任人员在 年 月 日前准备好相关资料。
行政部负责完成管理评审输入记录。 编制/日期: 年 月 日 批准/日期: 年 月 日
管理评审输入记录
HJ/QR5.6-01-03 NO:
序号 输入内容 提交时间 提交部门 行政部意见 整改要求:
签字/日期: 验证记录:
签字/日期: 管理者代表意见:
签字/日期:
管理评审报告
HJ/QR5.6-01-04A NO:
评审时间 评审会议主持者 记录人员 评审地点 评审会议参加者: 公司领导\项目总监\公司内审员\监理人员代表
评审目的:
检查以往管理评审的跟踪措施的实施情况。
公司质量管理体系的运行情况。
验证公司质量管理体系的有效性、实应性和持续改进的能力。 评审依据:
GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系—基础和术语
GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系—要求
公司质量体系文件/有关法律法规/与顾客合同 评审内容摘要(此页不够写,可附页):
1、以往管理评审的跟踪措施的实施情况;2、质量管理体系的总体运行情况;3、质量方针和质量目标贯彻和实施情况;4、各部门质量体系的运行情况,含存在的问题和改进措施;5、监理服务质量状况;6、人员培训的情况及成效;7、顾客反馈意见,包括顾客满意程度及顾客抱怨;8、各部
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