56 管理评审报告.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
56 管理评审报告

年度管理评审计划 HJ/QR5.6-01-01 NO: 评审要求 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年计划制定 △ 发放时间 △ 输入资料 ▲ 实施评审 ▲ 评审报告 ▲ 报告发放 ▲ 纠正措施 ○ 验证 ● 编制: 审批: (管理者代表) (总经理) 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 分发: 公司领导层、公司各部门、各项目监理部。 。 备注:△—计划评审时间 ▲—实施评审 ○—不符合项计划完成时间 c—不符合项实际完成时间 管理评审实施计划 HJ/QR5.6-01-02 NO: 编制/日期 年 月 日 审批/日期 年 月 日 分 发 存 档 公司领导层 公司各部门 评审参加 部门、人员 公司领导层 公司各部门部长、项目总监、 公司内审员,监理人员代表 评审时间 和地点 公司大会议室 评审目的 检查以往管理评审的跟踪措施的实施情况。 公司质量管理体系的运行情况。 验证公司质量管理体系的有效性、实应性和持续改进的能力。 评审内容 质量方针和质量目标贯彻和实施情况。 各部门质量体系的运行情况,含存在的问题和改进措施。 监理服务质量状况 人员培训的情况及成效。 顾客反馈意见,包括顾客满意程序及顾客抱怨。 各部门针对公司目前生产、服务、管理等方面的改进建议。 评审准备内容 按计划内容与要求,各部门与相关责任人员在 年 月 日前准备好相关资料。 行政部负责完成管理评审输入记录。 编制/日期: 年 月 日 批准/日期: 年 月 日 管理评审输入记录 HJ/QR5.6-01-03 NO: 序号 输入内容 提交时间 提交部门 行政部意见 整改要求: 签字/日期: 验证记录: 签字/日期: 管理者代表意见: 签字/日期: 管理评审报告 HJ/QR5.6-01-04A NO: 评审时间 评审会议主持者 记录人员 评审地点 评审会议参加者: 公司领导\项目总监\公司内审员\监理人员代表 评审目的: 检查以往管理评审的跟踪措施的实施情况。 公司质量管理体系的运行情况。 验证公司质量管理体系的有效性、实应性和持续改进的能力。 评审依据: GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000 质量管理体系—基础和术语 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系—要求 公司质量体系文件/有关法律法规/与顾客合同 评审内容摘要(此页不够写,可附页): 1、以往管理评审的跟踪措施的实施情况;2、质量管理体系的总体运行情况;3、质量方针和质量目标贯彻和实施情况;4、各部门质量体系的运行情况,含存在的问题和改进措施;5、监理服务质量状况;6、人员培训的情况及成效;7、顾客反馈意见,包括顾客满意程度及顾客抱怨;8、各部

文档评论(0)

yurixiang1314 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档