·2009刘圣妮旧制度串讲班7.docVIP

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  • 2017-12-22 发布于浙江
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·2009刘圣妮旧制度串讲班7

第十七章 货币资金审计 一、货币资金内部控制规范(教材P442) 1.出纳员岗位分工 出纳员应担负现金收付、银行结算、货币资金的日记账核算及各种有价证券的保管等职责,不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记。 2.授权审批控制 (1)明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。 (2)审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。 (3)经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。 (4)对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。 (4)单位对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。 (5)严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。 3.货币资金付款程序 (1)支付申请 单位有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。 (2)支付审批 审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。 (3)支付复核 复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复

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