温州南洋包装公司新程序文件-程序文件.docVIP

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温州南洋包装公司新程序文件-程序文件

温州南洋包装有限公司 程 序 文 件 QP/NY001- QP/NY016 版 本: 01 总页数: 35 分发号: 发布日期:2003年2月10日 实施日期:2003年2月15日 原 稿: 审 核: 批 准: 此文件属温州南洋包装有限公司高层管理文件,未经管理者代表许可,不得擅自复印、外传。 目 录 程序文件编号 程序文件名称 第×-×页 共×页   QP/NY001   文件和资料控制程序 2-4 3   QP/NY002   质量记录控制程序 5-6 2   QP/NY003   质量方针、目标控制程序 7-8 2   QP/NY004   管理评审控制程序 9-10 2   QP/NY005   人力资源控制程序 11-12 2   QP/NY006   质量计划控制程序 13-14 2   QP/NY007   销售服务控制程序 15-16 2   QP/NY008   采购控制程序 17-19 3   QP/NY009   生产和服务控制程序 20-22 3   QP/NY010   顾客满意度调查控制程序 23-23 1   QP/NY011   内审控制程序 24-25 2   QP/NY012   监视与测量状态控制程序 26-27 2   QP/NY013   监视与测量控制程序 28-29 2   QP/NY014   不合格品控制程序 30-31 2   QP/NY015   数据分析控制程序 32-33 2   QP/NY016   持续改进控制程序 34-35 2 由.2.4 温州南洋包装有限公司 编号:QP/NY001 程 序 文 件 受控状态: 版本:01 修改次数:0 章节名 文件和资料控制程序 页码:1/3 目的: 对文件和资料进行控制,确保文件和资料的使用场所使用有效文件,防止作废文件被错用、误用。 2.范围: 本程序规定了文件的编写、审批、发布、实施、标识、归档、借阅、修改、作废、处置的方法。适用于公司质量体系的文件及资料的控制。 3.职责: 3.1办公室负责文件和资料的管理和控制。 3.2各部门负责本部门职责范围的内部文件以及相应的外来文件的管理和控制。 3.3管理者代表负责程序文件和作业文件审批、质量手册的审核。 3.4质量手册由总经理审批。 4.程序: 4.1文件的编写、审批及评审: 4.1.1质量手册由管理者代表组织编写、审核,由总经理审批。 4.1.2程序文件和作业文件由各部门主管组织编写、审核,由管理者代表审批。 4.1.3 公司内各级文件由各相关负责人编写后应交由各相关部门负责人传阅并进行评审,评审意见填写在《文件资料评审表》(QR/NY001.7)上。 4.1.4 公司文件在使用一段时间后,各部门应进行文件的适用性、有效性评审,相关意见填写在《文件资料有效性评审表》(QR/NY001.8)上。 4.2文件的编号: 所有文件都应有唯一的编号,以便区别

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