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企业内部控制与风险管理论坛论文泰
论资金控制的十大环节
山帕财经人学 吴秋生
【摘要】本文认为,做好企业资金内容控制最重要的是个环节是:要任用更加贤能的人参与资金
控制,要严格遵循“钱账分管”原则,要严格遵循“两权分离”原则,要加强预算、定额,限额控
制,要认真贯彻“限制接触”原则,要严格控制“坐支”行为,要严格支出的授权审批控制,要严
格按规定程序开支款项,要加强资金的稽核与审计控制,要切实做好财务印章与票据控制。
【关键词】资金内部控制环节
资金控制对丁.保护资金的安全、完整,防.I}:贪污、舞弊的发生,提高资金使川效益,妥善处理
各种财务关系,都有十分重要的意义。
控制好资金的安全完整和有效使刖,有许多jl:作要做,但我们认为最要紧的是下列十个环节:
第一,要任用更加贤能的人参与资金控制
由丁.资金具有更高的被盗、被贪污、被挪川、被侵-’i的风险,企业应当配备较高素质的人员办
理资金业务,参与资金控制。
企业负责人和财务负责人不但要任川贤能的人办理资金业务,参与资金控制,还要特别留意这
些人是否有吸毒、赌博、嫖娼、过皮扦霍等容易侵害企业资金的不良行为。一.口.发现这些人有这些
行为或情况之一的,应当将其尽甲.调离货币资金内部控制岗位。
第二,要严格遵循“钱账分管”原则
“钱账分管”原则要求出纳员与会计员戍当严格分lj,相互制约。
根据“钱账分管”的原则要求,山纳员在资金内部控制中应当负责:资金的收支和保管。现金
和银行存款日记账的登记等jI:作,必要时还可负责资金收支原始凭证的购置、保管、使用或发放以
及登记.I:作等,但不得兼任稽核、会计档案保管、总分类账及收入、费HJ、债权、债务等明细分类
账的登记ji:作。
出纳人员一般不得同时从事银行对账单的获取、银行存款余额凋。1,表的编制等l:作。确需出纳
人员办理上述I:作的,应当指定其他人员定期进行审核、监督。
根据“钱账分管”的原则要求,会计员在资金内部控制中应当负责:原始凭证的复核。收、付
款记账凭证的编制,分类账登记,账目稽核,会计档案的临时保管等记录性的.I:作,但不得以任何
方式接触企业的资金。
在会计人员较多的情况下,上述I:作可作进一步分I:,如分别设置复核、制单、记账、稽核等
岗位;各种明细分类账的登记也可分r为成本组、材料组、薪酬组、债权债务组等分别负责。
负责稽核I:作的会计人员最好不兼管账目登记.I:作,以防掩盖自己的记账错误。
会计员与出纳员之间成当相互独立,不能有伦理上的亲密关系、经济上的共同利盗、I:作上的
长期协作等损害相互独立的情形,否则,就应当进行岗位凋换。
必须严格坚持钱账分管原则,严格控制会计人员通过代理资金收支等1F法接触企业资金。实践
证明,会计人员贪污企业资金问题的产生绝人多数都与会计人员1卜法接触企业资金有关。
企业内部控制与风险管理论坛论文集
第三,要严格遵循“两权分离”原则
“两权分离”要求企业所有权与经营权应当分离,所有者要认真履行重人决策与监督管理层职
责,不麻当直接从事经营管理活动;经营者廊拥有充分的经营管理权限,充分履行经营管理职责,
也不得越位行使所有者的职责,进行“内部人控制”。
目前,在我国企业资金控制中,严格遵循“两权分离”原则的芙键是要止确处理总经理与董事
长之间的关系,合理划分并切实履行两者的职权。
按照“两权分离”的要求,在资金内部控制中,总经理应负责组织企业资金内部控制的建设,
主持财务预算的制定,控制各部fJ预算的执行及其效果,审批企业预算内的各项资金开支,决定财
会人员的任免,向董事会或股尔代表人会提出财务部fJ负责人和内审部fJ负责人等关键管理人员的
任免建议等.I:作。
为了提高预算内资金支出审批质茸和效率,总经理可以将预算范同内的日常开支审批授权下属
副总经理、总会计师等负责;对预算内的重人开支应实行经理办公会集体审批;预算外的资金开支
还应当报董事会审批。
按照“两权分离”的要求。在资金内部控制中,董事会应当负责监督资金内部控制制度的运行,
审批企业财务预算和决算及预算外资金开支,决定财务经理、内审经理及总经理等关键管理人员的
任免等。董事长除了负责召集利主持董事会会议外,还应负责签发权力机构批准的财务预算报告
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