工装控制程序OK.docVIP

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工装控制程序OK

1. 目的 为了充分发挥对工装管理职能,控制工装影响产品质量的因素,以保证产品质量。 2. 适用范围 本程序适用于东风渝安车辆有限公司生产使用的工装控制, 包括夹具、刀具、工位器具等。 3. 术语和定义 本程序引用GB/T19000:2000 idt ISO9000:2000质量管理体系——基础和术语。 4. 职责 4.1 工装的设计由使用车间设计并报技术部审核; 4.2 各车间负责工装的日常维护保养与管理工作; 4.3 基设部负责工装的制造(或委外加工)和工装的归口管理; 4.4 本程序归口基设部管理。 5. 工作程序 5.1 工装设计与制造 5.1.1 工装设计由使用车间负责设计并报技术部审核。 5.1.2 自制工装由使用部门提出并由基设部组织制造。外委工装由基设部组织相关部门与外协单位签订“技术协议”和“加工合同”后进行加工制造。 5.1.3 工装制造完毕后,对于其中的夹、辅具等应交技术部作外观、完整性和定位尺寸等的检查,再进行工装验证, 按“工装性能检查鉴定表”填写,经检查和验证合格后的工装才能办理入库手续交付生产车间使用。 5.2 工装的采购 5.2.1 各使用部门根据工装清单及定额编制各种工装采购计划,报主管领导审批后组织实施采购。 5.2.3 工装到货后,基设部组织有关部门对工装的品种、数量进行清点,并对工装质量作检查调试验收,并填写“工装性能检查鉴定表”。 5.3 工装使用管理工作 5.3.1 工装的统一编号按《工装统一编号规则》执行。 5.3.2 验收合格的工装由物管部负责保管并建立相关帐目。 5.3.3 验收合格的工装由基设部归口管理,登记于“工装台帐”上,并做上编号和“合格”标识,贮存于物管部规定的工装存放区。现场使用的工装应有明确的状态标识:合格在用、修理、废弃。 5.3.4 关键/主要工装在使用过程中,应开展点检及技术状态鉴定,填写“工装技术状态鉴定表”并开展定期检查。未经过验证合格的工装,不准投入生产使用。 5.3.5 对质量控制点,工装纳入关键/主要工装进行管理。 5.3.6 操作工使用工装要精心爱护,应进行日常维护保养工作,严禁敲打及擅自拆装,不得随意丢失损坏。 5.3.7 工装在使用过程中出现疑难问题和工装事故实行分级处理。 5.3.8 当工装出现问题时,维修工在工装管理员指导下,及时对工装进行修理,并作“修理”标识。修理好后重新进行验收。如工装因无法修理或不再使用时,工装管理员应填写“工装报废申请单”,经基设部审核,主管副总批准后报废,并作“报废”标识。 5.4 工装修理工作 5.4.1夹具的修理,由对应使用部门编制修理计划,组织实施,并记入“维修卡片”。临时修理由基设部维修人员进行,并记入“工装检修单”。 5.4.2 刀具刃磨、风动工具修理由基设部或基设部组织委外修复。 5.5 工装的保管 5.5.1 工装经过检查(检定)和验证合格,在“送检单”上经有关人员签字认可后,方可办理入库手续。 5.5.2 工装入库后实行标识管理(挂标牌、标签等)。 5.5.3 工装在保管过程中应做到四无:无锈蚀、无杂物、无碰磕、无损坏。 5.5.3 工装管理员应制定“工装维修验收计划”,并按该表对工装进行周期检查。根据周期检查结果和工装的使用中的维修状况,定期更换易损配件以确保工装的使用。 5.6 工装的更改 5.6.1当工装出现设计更改时,设计人员应按QP01《文件控制程序》的要求对图纸等执行更改。工装管理员应按设计人员的要求联系对工装进行更改,应保证工装与实物的一致性。 5.7 工装报废 5.7.1 工装报废分为正常报废和非正常报废,使用单位填写“工装报废申请单”并注明报废原因,交工装技术管理员核实签字,主管领导批准后报废。 6. 相关文件 6.1 《工装统一编号规则》 7. 记录 记录名称 记录编号 保存期限 7.1 工装性能检查鉴定表 QR-JC-315-20 三年 7.2 工装台帐 QR-JC-315-21 三年 7.3 工装维修记录 QR-JC-315-22 三年 7.4 工装报废申请单 QR-JC-315-23 三年 7.5 工装检修单

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