有关龙华区2017年预算其他重要事项说明.PDFVIP

有关龙华区2017年预算其他重要事项说明.PDF

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关于龙华区2017 年预算其他重要事项的 说明 一、2016 年区 “三公”经费支出执行情况 2016 年,区各预算单位严格执行中央和省市关于厉行节 约的相关规定,有针对性地采取增收节支措施并大力压缩一般 性支出和 “三公”经费支出。经初步统计,2016 年当年财政 拨款开支的出国 (境 )经费、车辆购置及运行费、公务接待费 支出预计为 4,633.24 万元,其中:出国 (境 )经费 156.86 万元、公车购置及运行费 4,285.68 万元、公务接待费 190.7 万元,与 2015 年执行数相比严格控制零增长。 二、2017 年区 “三公”经费预算编制情况 在编制 2017 年区预算时,区各预算单位继续严控行政部 门经费和 “三公”经费支出,认真贯彻落实中央八项规定和国 务院 “约法三章”要求,严格遵守 《党政机关厉行节约反对浪 费条例》。因公出国 (境 )经费额度继续由财政部门实行指标 单列、封闭管理和规模总控,预算执行中根据各单位具体出国 任务逐项审核支付;严格执行公务用车改革相关规定,切实加 强保留公务用车相关经费管理;进一步严格公务接待管理,公 务接待费一律实行零增长。2017 年,区 “三公”经费财政拨 款预算 5,238 万元,较 2016 年 “三公”经费财政拨款预算数 减少 7 万元,控制零增长,其中:2017 年因公出国 (境 )经 费预算为 165 万元,严格控制零增长,并实施规模总控、指标 单列、动态调配;2017 年公务用车购置及运行维护费经费预 算 4,393 万元,按标准核定,实行单列控制、专项使用,严格 控制零增长;2017 年公务接待费预算为 680 万元,确保零增 长。 2017 年 “三公”经费预算控制数情况表 项目 2017 年预算控制数 (万元 ) 合计 5238 1.因公出国 (境 )费 165 2.公务接待费 680 3.公务购车用车费 4393 其中:(1)公务用车运行维护费 4393 (2 )公务用车购置费 0 注: 1.因公出国 (境 )费用:反映部门党政机关和全额拨款事业单位 工作人员公务出国 (境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。 2.公务接待费:反映部门党政机关和全额拨款事业单位按规定开 支的各类公务接待 (外宾接待 )费用。 3.公务购车用车费:反映部门党政机关和全额拨款事业单位公务 用车车辆购置支出 (含车辆购置税 ),以及单位公务用车燃料费、维修 费、保险费、过桥过路费、租车费等支出。 三、2017 年区教科文卫体支出情况 2017 年,区继续以保障和改善民生为重点,落实民生优 先,安排教育支出 27 亿元,较上年增长 25.5%;科学技术支 出 34.78 亿元,可比增长 43.9%;文化体育与传媒支出 11.72 亿元,增长 86.98%;医疗卫生支出 18.65 亿元,增长 69.4%。 安排教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、 环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、住房保障 等九大类民生支出 (含基建支出 )137.63 亿元,比上年预算 执行数增加 26.81 亿元,增长 24.2%。 四、关于举借债务情况说明 2017 年,区无举借地方债务。 五、关于转移支付情况说明 2017 年,区上级补助收入预算数为 23.48 亿元,比上年 年初数增加 5.04 亿元;比上年决算数减少15.2 亿元。其中: 返还性收入

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