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医院审计科科长职责及内部审计方案
伊犁州奎屯医院审计科工作职责及内部审计工作制度
一、审计科科长职责
1、在院长领导下,具体负责医院内部审计工作。
2、组织起草、制定和完善医院内部审计制度。
3、制定医院年度审计工作计划并组织实施。
4、检查、监督审计人员认真履行职责,严格执行国家财经政策和纪律,秉公办事,不循私情。
5、接受领导交办的其他审计任务。
二、审计科工作职责
1、在分管的领导下,依照国家法律、法规和政策以及医院内部规章制度,对本院及所属,依法独立行使内部审计监督权,对本院领导负责并报告工作。
2、根据上级部署和本院具体情况,拟定年度审计项目计划,经批准后组织实施。
3、制定院内审计制度和内部审计实施细则并严格监督执行。
4、负责对本院及其所属单位的下列事项进行审计监督:
(1)医院预算的执行和决算。
(2)医院财务收支及相关经济活动。(3)办理上级和院领导交办的审计事项。
5、对审计中发现的问题,向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。
6、提出制止、纠正和处理违反财经法纪事项的意见以及改进管理提高效益的建议。
7、对严重违反财经法纪和严重失职造成重大经济损失的人员,向领导
8、负责审计档案的整理、立卷、归档和管理工作。
,遵守国家财经法规,促进廉政建设,维护单位合法权益,改善经营,提高经济效益,根据《中华人民共和国审计法》和《卫生系统内部审计工作规定》,结合我,特制定本规定。
1、根据国家法律、法规设立审计,配备审计人员,建立健全内部审计制度。
2、审计在医院分管领导的领导下,依照国家法律、法规和政策以及本单位的规章制度,对,独立行使内部审计监督权,对本单位领导负责
3、审计对本单位及其所属单位的下:
(1)财务计划或者预算的执行和决算。
(2)财务收支及其相关的经济活动。
(3)内部控制制度的。
(4)经批准对有关部门主要负责人的经济责任评价。
(5)对所属单位的经济活动。
(6)其它审计事项。
、办理上级审计机构交办的审计事
5、审计的主要权限:
(1)根据内部审计工作的需要,要求有关科室按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、
(2)审核凭证、账表、决算,查阅有关文件和资料。
(3)参加与经济事项有关的会议。
(4)对审计涉及的有关事项进行调查,并索取有关文件、资料等证明材料。
(5)对正在进行的严重违反财经法规或严重损失浪费的行为,经单位领导批准,可以采取必,并提出追究有关人员责任的建议。
(6)对阻挠、防碍审计工作以及拒绝提供有关资料的,经单位领导批准,可以采取必要的临,并提出追究有关人员责任的建议。
(7)提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见。
7、内部审计工作的主要程序:
(1)根据上级部署和本,报分管院长批准后实施。
(2)实施审计前,应当通知被审部门、科室。
(3)对审计中发现的一般问题,可以随时向有关科室和人员提出意见和建议。
(4)审计终结,写出审计报告并征求被审科室意见。被审科室提出书面意见,送交审计部门。
8、审计对办理的审计事项,应当建立审计档案。按照规定加强审计档案管理。
9、审计人员应当依法审计,坚持,客观公正,忠于职守,廉洁奉公,保守秘密。不得,徇私舞弊,玩忽职守。,任何部门、组织和个人不得打击报复。
10、对违反本规定的科室和个人,医院在法定职权范围内根据情节轻重分别给予行政处分、经
经 济 合 同 审 计 办 法
一、为了加强医院经济合同管理,强化医院经济合同审计监督,根据《中华人民共和国合同法》和有关审计法规及医院内部审计工作规定,结合我院具体情况,特制定本办法。
二、 经济合同审计的目的是,保障签订经济合同真实、规范、合法;维护单位合法权益,促进其加强管理,堵塞漏洞,提高经济效益。(2)建工程合同审。
(3)借款合同审计:①借款合同内容的审。②立借款合同的担保条件的审查。③订立借
(4)租赁合同的审计:①租赁合同内容的审计。②租赁合同期限的审计。③租赁合同形式的
九、经审计评价,在经济合同签订过程中,如存在徇私舞弊等问题,审计有权及时终止合同,并追究有关人员的责任。
伊犁州奎屯医院审计科
2012-5-25
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。(一)、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:月工资÷(本月天数-休假天数)2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。
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