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同频共振合力发挥审计监督和服务保障作用
同频共振 合力发挥审计监督和服务保障作用
——在全省教育系统内部审计工作会议上的讲话
2018年4月13日
同志们:
省教育厅重视内部审计,每年召开会议,交流经验,研究部署工作,使我省教育内部审计不断取得新的进步,有三个方面比较明显:
一是内部审计工作机制更加完善。省厅督导推进有力,各单位行政主要领导直接分管内部审计工作要求落实到位。二是审计成果综合运用见到成效。教育系统各单位通过普遍建立的内部审计联席会议制度,推动审计整改和成果运用。审计结果普遍作为干部奖惩任免、监督执纪问责的重要依据。三是教育系统内部审计先进典型引领和示范作用更加明显。在去年开展的2014至2016年全省内部审计“双先”评选中荣获佳绩,教育系统有21家单位获全省内审先进集体,21名人员获全省内审先进工作者,占总数近六分之一。在此基础上经推荐评审,省教育厅审计处、浙江大学审计处荣获全国先进集体,有3名同志荣获全国内审先进工作者。此外,在省内部审计协会开展的年度优秀审计项目评选中,教育系统有4个项目获评优秀,6个项目获得表彰,比上一年都有增加。能获奖走到行业金字塔尖,固然是这些同志和单位努力得好,但也说明教育内审工作基础较好。
按照会议安排,借这个机会我介绍一些情况,谈三点想法供大家参考:
一、对内部审计工作认识要有新的提高
新时代有新要求,对审计监督我们应该有新的认识。
第一,审计监督在国家治理体系和治理能力现代化建设中的定位达到了前所未有的高度。党中央在十九届三中全会上,作出了深化党和国家机构改革的重大部署,这次改革是全面系统、自上而下、重构性很强的改革。其中在深化党中央机构改革方面,确定组建中央审计委员会,作为党中央决策议事协调机构。中央决策议事协调机构负责相关领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进,保证党中央令行禁止和工作高效。组建中央审计委员会的目的是加强党中央对审计工作的领导,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,更好发挥审计监督作用。中央审计委员会办公室设在审计署。在深化国务院机构改革优化审计署职责。改革审计管理体制,保障依法独立行使审计监督权。整合审计监督力量,减少职责交叉分散,避免重复检查和监督盲区,增强监督效能,构建统一高效审计监督体系。将国家发展改革委、财政部、国资委的职责划入审计署战略思想让改革发展成果更多更公平惠及全体人民,朝着实现全体人民共同富裕不断迈进
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