建立物资采购环节制约机制实践.docVIP

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建立物资采购环节制约机制实践

建立物资采购环节制约机制实践   [摘 要]结合FAN物资采购系统的上线,就完善物资采购内部控制体系,规范物资采购业务流程,防止采购人员利用采购程序中的漏洞谋取私利,在采购环节中植入既相互监督又相互制约的运行体系,堵塞管理漏洞,防范廉洁风险,从根本上改善企业的采购环境。   [关键词]物资采购; 制约; 监督   中图分类号:F273.2 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)47-0214-01   物资采购作为企业生产经营的重要一环,对控制企业经营成本起着举足轻重的作用,因此,完善物资采购内部控制体系对企业的发展非常重要,更为关键的是企业的物资采购过程是容易滋生腐败的关注、关键环节,为此,把采购权力关进笼子里,有效抑制采购权力寻租活动,必须借助企业内部控制制度,建立起内部既相互监督又相互制约的制度体系,从根源上堵塞寻租通道,预防和减少采购环节营私舞弊,创建健康良性的采购环境,是时下我们必须直面的课题。   一 物资采购管理创新的必然要求   结合公司正在开展的廉洁风险防控“回头看”活动,在深入排查部门、岗位廉洁风险的基础上,进一步检查防控措施的执行落实情况,借助华电国际系统FAM系统上线契机,全面推进物资采购管理提升,建立健全相关物资采购一系列管理制度,明确采购信息流,建立起完整的内部分权监督和制衡机制,防止因为某一环节的疏漏而造成个人自由裁量权的失控,使预防腐败体系得到进一步完善,反腐倡廉建设中的防范机制更加深化,风险防控机制基本形成,管理促进机制取得实效。   二 物资采购管理创新的途径   对物资采购监督的一个重要方面就是要使采购决策的权力公开化、流程化、分散化,而在物资采购流程中建立起既相互监督又相互制约机制的形成,以及FAN系统的上线,规范了物资采购流程。   1 加强审批控制   根据FAM系统严格执行采购申请制度和请购审批制度。   (1)依据购置物资的类型,确定归口管理部门,授予相应的请购权,并明确部门或人员的权限及相应的请购程序。请购部门提出的采购需求应与公司生产经营计划相适应,兼顾必要性和经济性,明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。   根据采购物资金额的大小,实行分级分权管理。单件金额在1万元以下的,由采购员根据实际情况或询价或参考历史采购价格信息提出采购意见,由采购部经理核准;单件金额在1万元以上(含1万元)50万元以下,或批量5万元以上(含5万元)50万元以下,由采购员在华电国际商务平台或中国华电招标采购网上询价,由物资部部长审定;一次性采购金额50万元以上(含50万元)100万元以下,由公司分管副总经理审定;一次采购物资金额≥100万元时,须经公司总经理审定。   各采购员根据《采购申请单》制定《物资询价单》进行询、报价工作,购置的产品必须三证齐全、货比三家、质优价廉。当采购物资单件(称重物资以每吨计)价格在1万元及以上或批量总价超过5万元时,必须签订采购合同。单价在1万以内但总价按实际使用数量结算的物资如酸、碱、车用油等以年度供货协议的方式施行。当采购物资总价在50万元以上时,物资部应上报公司招标管理委员会,组织招投标;采购金额虽在50万元以上,但确不具备招投标条件的,则须填写《不招标申请表》经公司招标管理委员会批准后方可不履行招标程序。   (2)对于超预算和预算外采购项目,应明确审批权限,由审批人根据其职责、权限以及企业实际需要对请购申请履行审批程序。   根据FAM系统不相容职务相分离控制原则。坚持分工合理、不相容职务相互分离的原则,从制度上约定,使每一项业务的处理过程,不是由某个采购人员单独完成,而是由两个或两个以上的人员在采购环节上相互监督、相互协调、相互制约的基础上完成。   物资部对采购与付款业务建立严格的授权审批制度,按照物资采购“谁采购、谁负责”的原则,明确审批人的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施,规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求:   ①审批人应根据授权审批制度规定,在其权限范围内进行审批,不得超越审批权限。   ②经办人应在职责范围内,按照审批的批准意见办理采购与付款业务。   ③根据具体情况对办理采购与付款业务的人员进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利营私舞弊损害企业利益的风险。   2 提升采购信息与沟通管理   FAM系统上线使得公司的物资采购信息和华电国际物资公司实时同步,无疑,信息系统的发展与广泛应用给内部控制带来了新的挑战和机遇。信息技术与业务活动的有效结合,使获取即时信息成为可能,有效解决了业务跟踪难题,使得有效沟通变得十分便捷,有效避免了任一环节的疏漏造成有关人员趁虚而入,侵吞企业财产的情形发生。。   采购信息与沟通贯穿于采购内部控制体系的采购内部环境、采购风险防范和应对

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