各部门品质管控流程图.docVIP

  • 194
  • 0
  • 约2.92千字
  • 约 7页
  • 2018-10-11 发布于重庆
  • 举报
各部门品质管控流程图

品質管控流程圖 文件編號 WI-QC-47 版 本 1.0 IQC管理流程圖 生效日期 2010/5/9 制定部門 品保部 管 理 流 程 圖 責 任 單 位 相關檔及表單 材料入廠 材料入廠 倉庫暫收置待檢區 倉庫暫收置待檢區 開送檢單 開送檢單 按標準抽樣 按標準抽樣 IQC IQC檢驗 檢驗結果 檢驗結果定 相關部門決定NG 相關部門決定 OK 蓋IQC PASS章 蓋IQC PASS章 退貨特采挑選貼藍色標籤貼紅色標籤貼藍色標籤 退貨 特采 挑選 貼藍色標籤 貼紅色標籤 貼藍色標籤 倉庫入倉置退貨區 倉庫入倉 置退貨區 供應商 倉庫 倉庫 IQC IQC 相關單位 相關單位 IQC IQC、倉庫 送貨單據 收貨單 送檢單 MIL-STD-105E II抽樣標準 進料檢驗指導書 IQC檢驗報告 MRB會議 MRB會簽單 限期改善通知書 標識貼紙 IQC PASS章 MRB會簽單 限期改善通知書 制 定 Payne 審 核 核 准 品質管控流程圖 文件編號 WI-QC-47 版 本 1.0 供應商品質控制管理流程圖 生效日期 2010/5/9 制定部門 品保部 管 理 流 程 圖 責 任 單 位 相關檔及表單 IQC IQC檢驗中發現的來料異常 生產中發現的來料異常 試驗中發現的來料異常 品質異常聯絡單 品質異常聯絡單 跟進回復結果 跟進回復結果 提出處理對策N NG 提出處理對策 知會採購部 知會採購部 OK 跟進改善結果NG 跟進改善結果 繼續跟進供應商回復結案 繼續跟進供 應商回復 結案 IQC IPQC QE/工程師 供應商 SQE工程師 SQE工程師 SQE工程師 SQE工程師 來料檢驗指導書 IQC來料不良檢測報告 制程檢驗指導書 試驗報告 品質異常聯絡單 改善處理報告 品質異常聯絡單 制 定 Payne 審 核 核 准 品質管控流程圖 文件編號 WI-QC-47 版 本 1.0 制程管制(IPQC)管理流程圖 生效日期 2010/5/9 制定部門 品保部 管 理 流 程 圖 責 任 單 位 相關檔及表單 生產領料生產投產 生產領料 生產投產 IPQC IPQC核對物料 NG 修理 OK 修理 確認責任部門 確認責任部門 寫糾正/ 寫糾正/預防措施 送首件確認 送首件確認 效果確認OK 效果確認 OK IPQC檢驗結 IPQC檢驗 結 案 生產、工程分析原因 生產、工程分析原因 NG NG OK OK 批量生產 批量生產 製造部 製造部 IPQC 製造部 相關責任部門 相關責任部門 品質部(IPQC) IPQC、製造部、工程部 製造部、工程部 品質部 領料單 排拉表、作業標準書 IPQC檢驗報告/BOM 修理日報表 糾正/預防措施通知單 IPQC檢驗報告 糾正/預防措施通知單 首件檢驗報告 制 定 Payne 審 核 核 准 品質管控流程圖 文件編號 WI-QC-47 版 本 1.0 品質保證(OQC)管理流程圖 生效日期 2010/5/9 制定部門 品保部 管 理 流 程 圖 責 任 單 位 相關檔及表單 成品包裝 成品包裝OK 送成品待檢區 送成品待檢區 開送檢單 開送檢單 按標準抽樣 按標準抽樣 OQC檢驗 OQC檢驗 OK 品質判定 品質判定 NG OK 蓋OQC PASS印章寫糾正/ 蓋OQC PASS印章 寫糾正/預防措施 NG 驗證措施返工 驗證措施 返工 OK 送倉庫驗收入庫結 送倉庫驗收入庫 結 案 製造部 製造部 製造部 OQC OQC 相關單位 相關單位 品質部 製造部、倉庫、品質部 成品送檢單 MIL-STD-105E II抽樣標準 成品檢驗報告 糾正/預防措施通知單 糾正/預防措施通知單 再糾正/預防措施通知單 成品入庫單 制 定 Payne 審 核 核 准 品質管控流程圖 文件編號 WI-QC-47 版 本 1.0 品質投訴處理管理流程圖 生效日期 2010/5/9 制定部門 品保部 管 理 流 程 圖 責 任 單 位 相關檔及表單 投訴內容/專案 投訴內容/專案 查核內容屬實 查核內容屬實 則 否

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档