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- 2018-10-12 发布于福建
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公立医院内部财务控制改进性的研究
公立医院内部财务控制改进性的研究
【摘 要】本文在有关内部财务控制方面理论分析的基础上,通过引用真实案例反映目前公立医院内部财务控制的现状及存在的问题,深刻剖析问题产生的原因。并提出健全和完善内部财务控制环境、加强医院内部财务控制制度建设、加强信息系统下医院的收入控制、加强医院内部审计和监督、加强固定资产管理、建立合理的预算控制系统六个方面的改进建议。
【关键词】公立医院;内部财务控制
引言
近年来,随着医疗卫生体制改革的不断深化,医疗机构经济活动从内容到形式上都发生了较大的变化,财务风险和经营风险也日益加大,传统的内部牵制制度己远远不能适应医疗机构财务管理的需要。《会计法》第二十七条规定“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度”。财政部《内部会计控制规范一一基本规范》也明确指出“各单位应当根据国家有关法律法规和基本规范,结合本部门或系统的内部会计控制规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的内部会计控制制度,并组织实施。由此可见,建立医疗机构内部财务控制制度既是贯彻落实国家财经法规的要求,也是严格执行财经规章制度的有力保证。
从现实情况来看,我国医疗行业在经营管理过程中已逐渐认识到内部财务控制的重要性,但远未达到熟练运用的程度,各种问题层出不穷,其中甚至包括一些账实不符、账账不符等会计基础工作不规范的问题。因此,切实加强内部财务控制己经到了刻不容
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