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- 2018-11-14 发布于广东
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内部审计审计依据.doc
内部审计审计依据
审计依据是指查明审计客体的行为规范,是据以作出审 计结论、提出处理意见和建议的客观尺度。你知道内部审计 的审计依据是什么吗?下面是整理的内部审计审计依据的相 关内容,仅供参考。
内部审计审计依据
(一) 按审计依据来源渠道分类
外部制定的审计依据
国家制定的法律、法规、条例、政策、制度;地方政府、 上级主管部门颁发的规章制度和下达的通知、指示文件等; 涉外被审事项,所引国际惯例的条约等。
内部制定的审计依据
被审单位制定的经营方针、任务目标、计划预算、各种 定额、经济合同、各项指标和各项规章制度等。
(二) 按审计依据性质内容分类
法律、法规
法律是国家立法机关依照立法程序制定和颁布,由国家 强制保证执行的行为规范总称。
如宪法、刑法、民法、会计法、审计法、预算法、税收 征管法、海关法、各种税法、企业法、公司法、经济合同法 等等。
法规是由国家行政机关制定的各种法令、条例、规定等,
如《全民所有制企业转换经营机制条例入《价格管理条例》、 《企业会计准则》、《企业财务通则》等等。
规章制度
主要有国务院各部委根据法律和国务院的行政法规制 定的规章制度/省、自治区、直辖市根据法律和国务院的行 政法规制订的规章制度;被审单位上级主管部门和被审计单 位内部制订的各种规章制度等。
如国家主管部门制定的各项财务会计制度,单位内部制 定的各项内部控制制度等。
预算、计划、合同
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