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年度审计报告2017 年度审计报告 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的浙江核新同花顺网络信息股份有限 公司(以下简称同花顺公司)财务报表,包括2014年12月31 日的合并及母公司资产负债表,2014年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表,以及财务报表附注。 一、 管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是同花顺公司 管理层的责任。 这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出 合理的会计估计。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发 表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获 取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额 和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于 舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。 在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和 作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发 表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,同花顺公司财务报表己经按照企业会计准则 的规定编制,在所有重大方面公允反映了同花顺公司2014 年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金 流量。 天健会计师事务所有限公司中国注册会计师陈亚萍 中国?杭州中国注册会计师陈炎鑫 报告日期:2XXX年3月19日 财务审计整改报告 我代表市人民政府,向市四届人大常委会第XX次会议 报告20XX年审计工作报告中指出问题的整改情况。 、高度重视审计整改工作 市四届人大常委会第九次会议审议了《关于2015年度 市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》,并作出了 《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。 市政府高度重视市人大常委会审议意见,召开专题会 议,研究部署审计整改工作,要求各部门单位强化审计整改 责任,采取有效措施,切实纠正审计查出的问题。 同时,要求突出长效机制建设,完善制度、强化措施、 硬化手段、规范管理,防止类似问题再度发生。 十卜各相关责任单位高度重视审计整改工作,成立审计整改 工作机构,制定审计整改工作方案,明确审计整改工作责任, 落实审计整改工作措施,对审计查出的问题,认真研究,深 刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划, 明确整改措施,限期整改到位。 十卜 至10月底,《审计报告》中反映应整改的问题27个, 已整改到位21个,涉及单位26个,正在整改的问题6个, 涉及单位5个。 家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家,刑事拘留 16人,取保候审12人,批捕1人。 追回家电摩托车补贴资金733、27万元,取得了较好的 整改效果。 二、审计整改落实情况 (一) 关于年初预算编制不够完整和细化问题。 20XX年市本级己编制国有资本经营预算,实行全口径 预算管理,预算编制不够完整问题已整改到位。 年初预算不够细化问题,主要是预算编制时间与部分专 项工作任务确定时间存在差异造成的。 我市部门预算编制时间较早,一般于每年9月份开始编 制下年预算,而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等 支出,具体安排项目在预算编制时无法确定,需要经过一定 时间的调研论证,在次年5、6月份才能落实到项目,项目 安排情况己单独向人大汇报。 今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作, 争取2015年相关支出与部门预算同步向人大汇报。 (二) 关于部分用地单位至今年5月拖欠国土出让收入 41593、94万元问题。 今年以来,市政府对国土出让收入清欠工作抓得紧、谋 划早,多措并举进行清缴。 一是召开清欠动员大会和每月的工作调度会,研究部署 清欠工作任务,调度清欠工作进展情况,督促清欠工作落实 到位;二是加强职能部门协调配合,下达催缴通知书,组织 人员上门催缴;三是强化清欠工作措施,对欠缴单位采取停 办一切手续、不准参加新的土地招拍挂等措施。 对无任何理由长期拖欠国土出让收入的单位,由国土部 门提请仲裁,再通过司法程序进行强制收缴。 在今年5月份以前收回4、11亿元的基础上,至10月 20 0,又收回国土出让收入欠款2451、57万元。 目前仍欠缴国土出让收入39142、37万元,其中:2015 年以前欠缴20294、37万元,欠缴单

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