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恩华药业:2018年年度审计报告.PDF

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江苏恩华药业股份有限公司 审计报告及财务报表 2018 年度 江苏恩华药业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018 年01 月01 日至2018 年12 月31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-4 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-109 审 计 报 告 信会师报字[2019]第ZA10157 号 江苏恩华药业股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了江苏恩华药业股份有限公司(以下简称恩华药业)财 务报表,包括2018 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了恩华药业2018 年 12 月31 日的合并及母公司 财务状况以及2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于恩华药业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告 第1 页 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)收入确认 恩华公司从事药品的生产和 我们实施的审计程序主要 销售。2018 年度,公司营业收入 包括:了解和评价管理层与收入 为385,816.86 万元,较上年同期 确认相关的关键内部控制的设 增长约13.69% 。 计和运行有效性;选取样本检查 如附注三、(二十四)所述,销售合同,识别与商品所有权上 恩华药业销售确认标准为: 的风险和报酬转移相关的合同 ①生产销售:根据公司与客 条款与条件,评价公司的收入确 户签订销售合同及约定,由客户 认时点是否符合企业会计准则 自提或公司负责将货物运送到约 的要求;获取本年度销售清单, 定的交货地点,收款或取得收款 对本年记录的收入交易选取样 权力时确认销售收入。 本,核对销售合同、发票、出库

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