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群兴玩具:2018年年度审计报告.PDF

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广东群兴玩具股份有限公司 审计报告及财务报表 2018 年度 信会师报字[2019]第ZI10021 号 广东群兴玩具股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018 年01 月01 日至2018 年12 月31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-70 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2019]第ZI10021 号 广东群兴玩具股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了广东群兴玩具股份有限公司(以下简称群兴玩具)财 务报表,包括2018 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了群兴玩具2018 年 12 月31 日的合并及母公司 财务状况以及2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于群兴玩具,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告 第1 页 关键审计事项 审计应对 1、收入的确认 2018 年度,公司营业收入合计 我们执行的主要审计程序如下: 19,045,648.30 元,由于收入是公 1、了解和评价管理层与收入确认 司的关键业绩指标之一,从而存 相关的关键内部控制的设计和运 在管理层为达到特定目标或期望 行有效性; 有操纵收入确认时点的固有风 2 、选取样本检查销售合同,识别 险,因此,我们确认营业收入的 与收入确认时点相关的合同条款, 确认为关键审计事项。 评价公司的收入确认时点是否符 合企业会计准则的要求; 3、对本年记录的收入

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