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文件编制(或更改或采用)审批表
表码:QP06T03-B
编号: 18M18(A0)-00
拟编(或更改或采用)文件名称
黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则
编制(或更改或采用)文件目的
规范仓库的管理
文件起草(或申请采用)部门
黄石储运部
文件起草(或申请)人
程青霞
拟定密级
√1.非密件 □2.秘密 □3.机密
更改内容摘要
新编
起草(或申请)部门审核意见
√完全同意文件编制或修改草案。 □同意采用该外来文件。
请下列有关部门予以评审。
部门经理:曾军 2016年01月12日
相关部门经理评审
会签
部门
黄石质管部
黄石生产部
黄石采购组
黄石人资部
黄石财务部
意见
√同意
不同意
√同意
不同意
√同意
不同意
√同意
不同意
√同意
不同意
同意
不同意
签名
林志生
纪坤利
吕亮
谢刚
王刚
部门
意见
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
同意
不同意
签名
文控部门审查意见
√1.同意文件草案。
2.同意采用该外来文件。
3.未通过标准符合性审查,请拟编部门按附页修改意见修改后重报。
4.该外来文件非最新版本,请申请部门查新或重新确认后重报。
拟定文件编号: QP18M18 版本号: A0 修改次号: 0
发放范围见《文件发放控制表》,编号:18M18(A0)-00-1
ISO办:罗庆敏 2016 年 01月 18日
领导审批意见
√1. 批准发布该文件。
2. 文件按附页意见修改(或查新确认)后重新评审与报批。
审批领导:李白千 2016 年 01月 18日
文件发放控制表
表码:QP06T01-A 2/2
编号:18M18(A0)-00-1
文件名称
黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则
文件编号
QP18M18
编制部门
黄石储运部
发布部门
ISO办
第 A0 版
受控状态
√受控 □非受控
第 0 次修改
受控号
发往部门/人员
数量
接收人
回收记录(第 版第 次修改)
备注
回收数量
回收日期
回收签名
40
黄石储运部
1
曾 军
37
黄石质管部
1
林志生
38
黄石生产部
1
纪坤利
39
黄石人力资源部
1
谢 刚
07
黄石采购组
1
吕 亮
15
黄石财务部
1
王 刚
编制:审批:
作 业 管 理 文 件
黄石工厂备件仓库物资
管理制度及实施细则(HS)
(第A0版)
文件编号: QP18M18
审批依据: 18M18(A0)-01
受 控 号:
适用部门
黄石储运部
黄石采购组
黄石生产部
黄石人资部
黄石质管部
黄石财务部
第0 次修改: 2016-01-19 发布; 2016-01-24 实施。
第1 次修改:2017-07-11 发布;2017-07-15实施。
第次修改:发布;实施。
第次修改:发布;实施。
第次修改:发布;实施。
第次修改:发布;实施。
第次修改:发布;实施。
文件修订履历
文件编号:QP18M18
Page:6
文件名称:黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施 细则
修改
版序
修改
页次
变更内容
申请单
NO.
申请部门/
申请人
实施日期
A0版
第0次修改
全文
新编
18M18(A0)-00
黄石储运部/
程青霞
2016.01.24
A0版
第1次修改
部分内容
因系统切换,系统操作由NBS更改为SAP
黄石储运部/
余晓萌
2017.07.10
黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS)
作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改
1 总则:
1.1为了强化对备件仓的日常管理,确保公司财产的安全,规范备件的进出仓流程,严格备件的领用审批程序,加强对废旧备件的回收,特制定本制度。
1.2本制度适应于黄石工厂备件仓库的所有物资。
1.3本制度中所指的备件,主要指黄石工厂由于生产的需要,适用于公司所有生产、检测、行政管理用的备件,即指生产、科研、检测及行政管理等部门由于生产的需要,用于生产、研发、检测设备设施的修理、维护保养、技术改造等所耗用的各类工具类、维修类的设备备件(劳保类、生产辅料、试验辅料、办公用品等耗用性物资不归属为备件,作为一般物料管理)。
1.4 公司各厂区备件及相关物资的采购、发外维修业务,均由使用部门填写申购单并经审批后交由采购部门实施。
1.6本制度中所指的备件仓库是指位于黄石厂内所设立的备件仓库,由黄石储
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