备件管理制度.docxVIP

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文件编制(或更改或采用)审批表 表码:QP06T03-B 编号: 18M18(A0)-00 拟编(或更改或采用)文件名称 黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则 编制(或更改或采用)文件目的 规范仓库的管理 文件起草(或申请采用)部门 黄石储运部 文件起草(或申请)人 程青霞 拟定密级 √1.非密件 □2.秘密 □3.机密 更改内容摘要 新编 起草(或申请)部门审核意见 √完全同意文件编制或修改草案。 □同意采用该外来文件。 请下列有关部门予以评审。 部门经理:曾军 2016年01月12日 相关部门经理评审 会签 部门 黄石质管部 黄石生产部 黄石采购组 黄石人资部 黄石财务部 意见 √同意 不同意 √同意 不同意 √同意 不同意 √同意 不同意 √同意 不同意 同意 不同意 签名 林志生 纪坤利 吕亮 谢刚 王刚 部门 意见 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 同意 不同意 签名 文控部门审查意见 √1.同意文件草案。 2.同意采用该外来文件。 3.未通过标准符合性审查,请拟编部门按附页修改意见修改后重报。 4.该外来文件非最新版本,请申请部门查新或重新确认后重报。 拟定文件编号: QP18M18 版本号: A0 修改次号: 0 发放范围见《文件发放控制表》,编号:18M18(A0)-00-1 ISO办:罗庆敏 2016 年 01月 18日 领导审批意见 √1. 批准发布该文件。 2. 文件按附页意见修改(或查新确认)后重新评审与报批。 审批领导:李白千 2016 年 01月 18日 文件发放控制表 表码:QP06T01-A 2/2 编号:18M18(A0)-00-1 文件名称 黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则 文件编号 QP18M18 编制部门 黄石储运部 发布部门 ISO办 第 A0 版 受控状态 √受控 □非受控 第 0 次修改 受控号 发往部门/人员 数量 接收人 回收记录(第 版第 次修改) 备注 回收数量 回收日期 回收签名 40 黄石储运部 1 曾 军 37 黄石质管部 1 林志生 38 黄石生产部 1 纪坤利 39 黄石人力资源部 1 谢 刚 07 黄石采购组 1 吕 亮 15 黄石财务部 1 王 刚 编制:审批: 作 业 管 理 文 件 黄石工厂备件仓库物资 管理制度及实施细则(HS) (第A0版) 文件编号: QP18M18 审批依据: 18M18(A0)-01 受 控 号: 适用部门 黄石储运部 黄石采购组 黄石生产部 黄石人资部 黄石质管部 黄石财务部 第0 次修改: 2016-01-19 发布; 2016-01-24 实施。 第1 次修改:2017-07-11 发布;2017-07-15实施。 第次修改:发布;实施。 第次修改:发布;实施。 第次修改:发布;实施。 第次修改:发布;实施。 第次修改:发布;实施。 文件修订履历 文件编号:QP18M18 Page:6 文件名称:黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施 细则 修改 版序 修改 页次 变更内容 申请单 NO. 申请部门/ 申请人 实施日期 A0版 第0次修改 全文 新编 18M18(A0)-00 黄石储运部/ 程青霞 2016.01.24 A0版 第1次修改 部分内容 因系统切换,系统操作由NBS更改为SAP 黄石储运部/ 余晓萌 2017.07.10 黄石工厂备件仓库物资管理制度及实施细则(HS) 作业管理文件 文件编号:QP18M18 第A0版 第1次修改 1 总则: 1.1为了强化对备件仓的日常管理,确保公司财产的安全,规范备件的进出仓流程,严格备件的领用审批程序,加强对废旧备件的回收,特制定本制度。 1.2本制度适应于黄石工厂备件仓库的所有物资。 1.3本制度中所指的备件,主要指黄石工厂由于生产的需要,适用于公司所有生产、检测、行政管理用的备件,即指生产、科研、检测及行政管理等部门由于生产的需要,用于生产、研发、检测设备设施的修理、维护保养、技术改造等所耗用的各类工具类、维修类的设备备件(劳保类、生产辅料、试验辅料、办公用品等耗用性物资不归属为备件,作为一般物料管理)。 1.4 公司各厂区备件及相关物资的采购、发外维修业务,均由使用部门填写申购单并经审批后交由采购部门实施。 1.6本制度中所指的备件仓库是指位于黄石厂内所设立的备件仓库,由黄石储

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