企业内部控制精细化管理标准业务外包授权审批制度.docxVIP

  • 9
  • 0
  • 约1.41千字
  • 约 3页
  • 2019-05-29 发布于江苏
  • 举报

企业内部控制精细化管理标准业务外包授权审批制度.docx

WORD格式-专业学习资料-可编辑 --学习资料分享---- 业务外包授权审批制度 受控状态 制度名称 业务外包授权审批制度 编 号 执行部门 监督部门 考证部门 1 章 总则 1 条 为了使企业业务外包活动更加规范、有序,明确各部门和相关岗位在业务外包管理工作中的授权范围及审批权限,根据国家法律法规及公司章程的规定,特制定本制度。 2 条 本制度适用于企业在对采购、设计、加工、销售、营销、物流、资产管理、人力资源、客户服务等业务进行外包时涉及的授权审批事项。 2 章 业务外包的授权审批范围及内容 3 条 业务外包申请的授权审批 1.企业相关部门编制外包项目计划书,具体阐述业务外包背景、外包内容、 实施程序、主要风险和预期收益等信息。 2.相关部门负责人审核计划书。 3.董事长、总裁对计划书进行审议。 4.采购、设计、物流、人力资源管理、客户服务等非核心业务,或涉及金 额小于 3 000 万元的外包项目,由董事长、总裁办公室审议批准。 5.加工、销售、营销、资产管理等核心业务, 或涉及金额达 3 000 万元(含) 以上的外包项目,由董事长、总裁审核后,提交董事会及其审计委员会审议 批准。 第 4 条 外包合同签订的授权审批 1.外包业务归口管理部门对承包方进行资质审核及遴选后,引入合格的外 包合作伙伴。根据外包业务性质不同,拟定不同形式的合同文本。 2.归口管理部门负责

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档