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验证方案及报告编制标准操作规程
SOP-CV-010001
00
第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 7 页
第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7页
验证方案及报告编制标准操作规程
编 号
SOP-CV-1-0001
版 本 号
00
替换文件编号
——
版 本 号
——
文 件 分 类
管理规程
责 任 人
签 名
部 门
日 期
制 定 人
年 月 日
审 核 人
年 月 日
审 核 人
年 月 日
审 核 人
年 月 日
批 准 人
年 月 日
颁 发 部 门
质量管理部
颁 发 日 期
年 月 日
复 印 数
复 印 序 号
分 发 部 门
质量管理部、生产技术部、工程部、储运部、采购部、行政部、财务部、销售部
生 效 日 期
年 月 日
1、目的:规范验证方案及验证报告的编写,避免在验证方案及验证报告编制中出现偏差影响验证的执行,有效保障验证的安全实施。
2、依据:国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范(2010年修订)》
3、范围:本规程适用于本公司所有的验证方案及验证报告的编写。
4、责任:
5、正文
5.1 厂房设施设备确认方案应包括:
5.1.1 厂房设施确认的目的
5.1.2 厂房设施确认相关人员职责
5.1.3 厂房设施确认的相关信息,应包括对关键参数或功能的说明。
5.1.4 风险分析以确定可能影响产品质量的关键因素。
5.1.5 测试的方案及安排,测试应包括“最差条件”。
5.1.6 再确认以及再确认的程度及变更控制的要求。
5.1.7 相关确认的记录空白模板或附加信息。
5.1.8 时间计划表。
5.2 清洁验证方案应包括:
5.2.1 清洁验证的目的。
5.2.2 清洁验证相关人员的职责。
5.2.3 清洁验证的相关信息,包括相关设备的信息、相关的清洁说明、验证的范围及项目、取样规程,分析程序及可接受的标准。
5.2.4 每个产品、每个生产系统或每个设备所使用的清洁规程。
5.2.5 风险分析。
5.2.6 测试的方案及安排。
5.2.7 再验证及变更控制的要求。
5.2.8 相关验证的记录空白模板或附加信息。
5.2.9 根据分组原则,验证可以涵盖的其他产品、工艺或设备。
5.2.10 时间计划表
5.3 分析方法验证或确认方案应包括:
5.3.1 分析方法验证的目的。
5.3.2 分析方法验证的相关人员的职责。
5.3.3 验证的范围。
5.3.4 验证相关资料,包括检验设备的信息、检查要求的环境条件。
5.3.5 验证或确认实验中所用标准品,检验样品信息
5.3.6 验证的内容,包括验证的准备、验证的方案及安排及验证的可接受标准。
5.3.7 再验证及变更控制的要求。
5.3.8 相关验证的记录空白模板或附加信息。
5.3.9 时间计划表
5.4 生产工艺验证方案应包括
5.4.1 生产工艺验证的目的。
5.4.2 验证相关人员的职责。
5.4.3 相关工艺的详细信息及参考文件。包括过程流程图表说明关键过程步骤以及监控的关键过程参数。
5.4.4 相关设备、相关区域的信息。即参与验证的设备和设施列表,以及是否经过确认,且所有用于验证的测试设备仪表都应该在校验的有效期内。
5.4.5 风险分析及关键工艺参数,或最差的状况。
5.4.6 验证的辅助物品、设施。
5.4.7 原辅料列表,包括参考标准和物料代码(如物料清单)。
5.4.8 验证实施信息,包括测试方案及测试安排。
5.4.9 分析方法的相关信息及可接受的标准。
5.4.10 稳定性测试要求;若无要求,方案需包含对这一决定的评估理由。
5.4.11 记录和评估结果的方法。
5.4.12 清楚定义实验条件并说明在验证中如何达到这些条件。
5.4.13 再验证及变更控制程序。
5.4.14 相关验证记录的空白模板及附加信息。
5.5 验证报告
5.5.1 验证信息。
5.5.2 验证的原始记录、数据。
5.5.3 与验证方案的偏差分析,或验证活动中出现的偏差的评估,以及未完成的改正或预防性措施清单。
5.5.4 若方案中已进行风险分析,则应有风险追踪后的风险分析。
5.5.5 未解决问题的清单(如,CAPA)。
5.5.6 对于验证前提的执行情况的确认。
5.5.7 验证方案中规定的中间过程控制及最终测试中获得的结果,包括出现的测试或不合格的批次。
5.5.8 对所有获得的相关结果的回顾、评估以及与接受标准的对比。
5.5.9 验证报告的附件清单。
5.5.10 验证报告
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