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- 2019-07-07 发布于福建
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白银市卫生系统财务人员培训 主讲人:李生军(审计师、会计师) 主要内容: 我国内部审计的发展现状 内部审计的基本程序 如何对原始票据进行审查 卫生系统内部审计人员如何围绕财务收支情况进行审计 市卫生系统内部审计人员审计工作程序 根据《白银市卫生局卫生系统内部审计工作实施办法》,结合卫生系统实际情况,通过以下方面做好内审工作。 一、准备阶段 1、制订审计工作计划。内部审计机构应根据上级内部审计机构和市审计机关的部署,结合本单位的具体情况,制定内部审计工作计划,报经本单位负责人批准后实施。 2、下发审计通知书。内部审计机关实施审计前,应向被审计单位送达审计通知书。审计通知书的内容应包括:审计的范围、内容、时间和方式;审计组长及其他成员的名单; 对被审计单位配合审计工作的要求。 二、实施阶段 1、调查了解,确定审计的重点。 2、编制审计实施方案。 3、根据审计项目的内容和审计工作的要求进行审查、取证、调查、分析,编制工作记录,由各属下单位进行确认 三、报告阶段 (一)撰写审计报告初稿。审计结束后内部审计机构应及时向本单位主要负责人提出审计报告。 (二)征求被审计单位意见。审计报告经单位主要领导同意后,以书面的形式向被审计单位征求意见。 (三)下发审计意见书。经本单位主要负责人批准后,以单位名义下达给被审计单位执行,经批准的审计意见书被审计单位必须执行。被审计单位对审计
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