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广州某某有限公司
质量手册
GH/QM——B
印章非红色的则属非合法版本请依据盖有红色印的受控副本
批准: 审核: 编制:
广州某某有限公司
质量体系文件更改通知单
G-QA-02003编号:
G-QA-02003
质量手册
章节 :0. 1
第1
第1页共2页
手册版木:B
章节版本:3B日期:20 02年07月25日
章节编号 标题版本编号
0.0 绪论
0. 1目录1B
0.2 修改摘要 3B
0. 3手册分发表2B
0. 4术语及其缩写1B
0. 5标准条款对照1B
0?6质量手册的控制 1B
1.0引言 2B
0质量方针和目标1B
TOC \o 1-5 \h \z 0组织结构 2B
4.0质量管理体系 1B
1.
质量管理体系
2.
文件结构
3.
文件控制
4.
质量记录的控制程序
5. 0管理职责
1B
5. 1
管理承诺
5.2以顾客为中心
5. 3策划
1.
内部沟通
2.
管理评审
6.0资源管理
1B
6. 1
资源的提供
6.2
人力资源
1.
基础设施
2.
工作环境
质量手册
章节 :0. 1
标题:目录
手册版本:B第2页共2页
章节版本:3B R期:2002年07月25 H
TOC \o 1-5 \h \z 章节编号 标题版木编号
7.0产品实现 1B
7.1 实现过程的策划
7. 2 与顾客有关的过程
7. 3设计和开发
7.4 采购
5 运作控制
7. 6过程确认
7. 7标识和可追溯性
7. 8顾客财产
7.9 产品防护
7.10监控和测量装置的控制
8.0测量、分析和改进
8.0测量、分析和改进
1B
8. 1 策划
2 监控和测量
8.3不合格品的控制 8.4数据分析
8.5 改进
质量手册
章节:0.2
标题:修改摘要
手册版本:B 第1页共1页
章节版本:3B日期:2002年07月25日
质量手册
章节 :0.3
标题:分发名单
手册版本:B 第1页共1页
章节版本:2B日期:2002年07月25日
注1:各分公司按当前组织架构图由品质与环境管理部制定分发清单予以配发。
本质量手册为公司的内部文件,只有被盖上红色「受控文件」印章的质量手册 才为有效文件及会被更新。质量手册正本由品质与环境管理科保存。
内部受控文件持有人需确保此质量手册能被有关人员读取,当需要时部门部长 以上人员可要求管理者代表在其部门增加受控副本持有人。
质量手册
章节:0. 4
标题 :术语及其缩写
手册版本:B第1页共1页
章节版本:1B 日期:2 001年11月01日
QM - 质量手册
是阐述公司质量方针并描述公司质量保证体系的纲领性文件。质量手册的代 号用QM表示,是英文Quality Manual的缩写。
COP- 公司运作程序
是指质量体系要素所涉及到的公司质量职能活动如何组织、控制与管理的文 件化程序。公司运作程序代号用CO P表示,是英文Com pany Oper ation Proc edure 的缩写。
W卜工作指引
是用于生产现场和工作岗位完成某项工作、任务或作业的指示性文件。作业 指导书的代号用W1表示,是英文Work Instructio n的缩写。
质量手册
章节 :0. 5
标题 :标准条款对照
手册版本:B第1页共2页
章节版本:1B日期:2001年11月01日
质量手册
章节 :0. 5
标题 :标准条款对照
日期:2001年11月01日手册版木:B
日期:2001年11月01日
质量手册
章节标题:0.6
章节标题
:0.6
:质量手册的控制
手册版本:B 章节版本:1B
手册版本:B 章节版本:1B
日期:2001年11月01日
手册的控制
1职责
1. 1. 1管理者代表负责手册的审核、发放、维持和控制。
1.1.2总经理负责手册的批准。
2发行版本
1.2.1手册由发行编号、版木编号、及章节版木编号要素来控制。
1.2.2对手册章节的修改,须更新该章节的版本编号。并同时更新 0. 1节冃录和0.2节修改摘要。
1. 2. 3当手册经过多次修改后或有重大修改,可重新发行手册,此时 需更改手册的版本编号(如B),并将所有章节版本编号重新 置为1B。
1.3发放控制
1. 3. 1发出的手册分为受控和不受控两种。
a)经管理者代表同意,可以向公司以外发放非受控手册副木。 非受控手册不编号。
b) 受控副本有唯一的编号,盖在手册封面。管理者代表按
照0?3节分发表,控制手册的发放。
手册的修改
1当质量手册需要修改时,由提出人同其所属部门部长及管理者代表商 讨,经同意后修改有关章节,送交总经理审批。
2.2管理者代表将更改的章节(包括:正文、封面、目录和修改摘要)按 0.3节分发表发放,并收冋【口章节销毁。而I口版本的正本,由管理者 代表作标记后保存。
定期审核
3
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