中债增信公司内控内审服务建议书演示文稿.pptx

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中债信用增进投资股份有限公司 内控内审风险管理完善服务 —— 服务建议书;内容摘要;普华永道对本项目的理解;1.1 项目背景;1.2 项目目标;项目方案建议;组织架构及制度体系梳理;8;9;10;11;12;内控体系梳理;14;;16;17;18;19;;21;22;内部控制手册在前期梳理和诊断的基础上,进一步在同业公司进行调研和验证。;在业务流程方面的工作中,我们不但会结合国际、国内的先进经验对现有的管理控制提出建议,还会专门考虑信贷公司所面临的最头疼的问题-舞弊问题。;内审体系梳理;内审信息化;2.3.2 内部审计职能;2.3.2 内部审计职能(续);29;30;31;32;33;34;35;36;37;项目计划与交付成果;;;项目团队;我们的团队成员在过去数年时间持续为金融行业内领先企业提供风险管理、内控咨询、审计、信息系统咨询服务,因此我们组建了金融行业的专业服务团队,我们的团队具备丰富的项目经验。;;;团队???员介绍(续) ;;;;;普华永道相关项目经验一览;项目性质;项目性质;项目性质;;关于普华永道;普华永道拥有傲视同侪的专业团队 普华永道致力协助机构和客戶创造价值。我们在全球157个国家和地区拥有超过184,000位员工,竭诚为客户提供优质审计,税务及咨询服务。 普华永道中国大陆、香港、台湾及新加坡事务所已根据各地适用的法律协作运营。整体而言,员工总数约17,000人,其中包括约700名合伙人。 无论客户身在何处,普华永道均能提供所需的咨询服务。我们拥有实务经验丰富、高素质的专业团队,聆听各种意见,帮助客户解决业务问题、抓紧机会,发掘每个商机;我们的行业专业化有助于就客户关注的领域共创解决方案。 ;;普华永道不仅是全球以及中国市场最大的会计师事务所,也是中国市场上最领先的管理咨询顾问;59;承诺;期待与贵公司的合作!

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