报废品管理办法.docVIP

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文件编号: WI—SDC—PG—C001 版 次: A/0 报废品管理办法 生效日期: 2010年 07月 28日 页 次: 第 PAGE 3 页 共3 页 管 理 办 法 文件名称:报废品管理办法 文件编号:WI—SDC—PG—C001 版 号: A/0 页 数:共 3 页 生效日期:2010年 07月 28日 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 修改记录 修订日期 修订内容 修订人 确认 1.目的: 为了加强公司品质管理,加大相关管理者管理力度及责任心,提高基层员工的品质意识,以保证制程报废率控制在目标值内并杜绝类似品质异常的重复发生,进一步提高公司的经济效益. 2.范围: 本公司所有的报废品处理,包括量治具及没备 3.职责: 3.1 责任部门:报废产品进行自检确认、分类、申报. 3.2 品管部:负责对报废品进行全检确认,并对产品品质作出判定、标示. 3.3 企划部:仓库对报废品进行料号、品名、数量、标示核实,并作退仓处理. 4.定义: 4.1报废品:违反品质要求的功能性不良,并无法返修及特采之产品。 4.2不合格品(可返修品):不符合产品品质要求的物料、半成品、成品,但可通过返修达到品质要求之产品。 4.3让步接收(特采):生产计划急需放宽品质要求接收或放行。 5.程序: 4.1 责任部门对当班所产生的报废品当班进行收集、自检确认、分类清点数量、申报(开报废单).报废产品须用红色胶框放置并在现场规划出报废放置区或暂放区. 4.2 责任部门主要负责人对申请报废的产品进行核实并签名确认. 4.3 品管部品质人员对当班责任部门申报的报废品根据该产品品质标准进行全检确认产品品质并作出判定. 4.4 品管人员对产品确认报废后须在产品不良报废处打标标示. 4.5 品管人员完成以上程序后须在报废申请单上签名确认. 4.6 品管主管须对申请报废品进行核实后在报废申请单上签名确认,同意申请报废;若品管主管出差或请假不在公司可由指定品管人员代为确认,如无上述情形及情况特殊时不允许代签. 4.7 品管部对产品报废率超标或某项报废原因严重须召集各相关部门责任人进行开会检讨,分析原因、制定对策、监督责任部门执行,跟踪确认实施结果并核对. 4.8 企划部仓库人员对报废品进行料号、品名、数量、标示核实,并作退仓处理,并将报废品集中处理,处理完成后在报废单资料处理栏签字确认。 4.9 仓库人员对不符合上述程序的,不允许作退仓处理并及时反馈相关部门. 4.10 责任部门所有的报废品须当班清理,下一个工作日上午九点前完成退仓处理.晚班如无加班的情况可交接第二天白班完成. 4.11每周对报废品进行统计检讨,以控制和预防报废品的发生。 6.相关文件: 6.1《不合格品控制程序》 6.2《纠正改进控制程序》 6.3《记录控制程序》 7.记录表单: 7.1《报废申请单》 FM-QP11-05-A1 当班品管确认报废申请8. 附件: 当班品管确认 报废申请 8. 1 报废管控流程图: 返修处理可返修处理仓库确认收料打标示打标示品管主管确认责任主管确认 返修处理 可返修处理 仓库确认收料 打标示 打标示 品管主管确认 责任主管确认

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