- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
采购部质量体系管理评审报告
2017年随着挖掘机行业的日渐复苏,我司的产量、销量也在逐步提升,为了提升采购质量,确保生产有序进行,采购部围绕公司质量方针及目标积极开展各项工作。现对今年的主要工作进行总结与汇报。
一、采购部质量目标完成情况:
依据2017年公司总体质量目标,分解到采购部的质量目标有:部品一次交验不良、300H故障率、单台质量索赔、质量问题对策答复与实施等几项,完成情况如下:
部品一次交验不良率
月份
17/1
17/2
17/3
17/4
17/5
17/6
17/7
17/8
17/9
不良率
0.79%
1.54%
1.18%
0.87%
0.58%
0.74%
0.84%
0.83%
3.90%
目标值
0.86%
0.86%
0.86%
0.86%
0.86%
0.86%
0.86%
0.86%
0.86%
1-9月份平均不良率为1.25%,超过了0.86%的目标值,主要问题体现在飞边毛刺、发动机垫片批量不良,主要是我司生产量急剧提升,但当时供应链不健全导致的。采购部正在针对独家供货、质量及交期不稳定的供应商进行规划与调整。同时,采购部也在不断的梳理并完善供应商准入、绩效考核、质量保证能力审核、优化等相关流程,从管理上提升采购部品质量。
300H故障率
月份
17/1
17/2
17/3
17/4
17/5
17/6
17/7
17/8
17/9
实际值
0
0.027
0.1
0.089
0.077
0.096
0.159
0.171
0.19
目标值
0.376
0.376
0.376
0.306
0.306
0.306
0.269
0.269
0.269
1-9月份300H故障率平均为0.114项/台,完成年初制定阶梯形质量目标。但可发现随着产量的逐步上升,300H故障率呈现上升趋势,后续需要着重分析改善。
单台质量索赔
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
实际
2771.11
1311.11
2332.03
2473.61
2398.4
1985.64
2398.67
4151.53
2321.42
目标
2745.45
2745.45
2745.45
2745.45
2745.45
2745.45
2745.45
2745.45
2745.45
1-9月份采购部单台质量索赔平均2460.39元/台,完成年初制定2745.45元/台的质量目标。但因为有6月之前的几起大额索赔发票挂在8月,导致8月单台索赔额超过目标值。
质量问题对策答复与实施
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
实际
0
0
0
0
1
0
0
1
0
目标
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5月份发生一项次会议纪要仅口头答复,未进行正式回复的情况,8月份发生山推底盘MC56支重轮重品超期未关闭,后续会将要求答复进展的内容,以邮件形式正式答复,从而避免此类答复超期的情况再发。
二、外部供方的绩效
随着供应链的逐步恢复与完善,2017年8月采购部修订了《供应商选择与评价管理标准》,从质量、交期、成本、服务等方面对外部供方的绩效进行考核,后续会依据标准及考核结果,对供应商进行相应的处置,如下发质量交期警示函、调整供货比例、延长付款周期、直至取消供货资格等。以下为模拟的1-2季度的考核结果。
三、内审问题点及整改情况
9月25日由公司内审员进行的内审共查出制造部有2项不符合项,其中2项开具内审不合格报告,不合格项的改善措施已传递到质保部,具体见下表:
NO
不合格描述
原因分析
纠正措施
整改完成时间
1
查《采购部质量管理体系主要风险和机遇识别评价表》,文件编号。不符合7.5.3成文信息的创建和更新。
对新版《质量手册》中“6.1 应对风险和机遇的措施”认识不充分
对《质量手册》重新培训学习,避免其它类似问题再发
10月10日
2
查购记23号《(部品)量产通知书》文件编号:LCTZS-001所列量产部品项目9项,其中8项手写未签字。不符合QC/SZ7.5-2017《质量记录控制程序》。
对《质量记录控制程序》认识充分
对《质量记录控制程序》及其它采购相关的体系文件进行培训,避免其它类似问题再发
10月10日
四、下一步的建议与计划
1.结合公司及部门2018年质量目标,制定采购部质量推进工作计划,并确定责任人及完成期限,保证各项工作落到实处。
2.继续联络质保部、制造部、研究院等对供应商进行工序监察指导,组织供应商焊接/涂装等技能培训,提升供应商保证能力。
3.建立供应商重要质量问题汇报制度,确保各项改善方案有效性的同时,提升供应商质量意识。
4.建立“供应商总经理月报”制度,对关键供应商每月的进货不良率、300H故障率、重大质量问题及由此产生
文档评论(0)