无形资产使用经管规范.docVIP

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PAGE / NUMPAGES 无形资产使用经管制度 制度名称 无形资产使用经管制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1章 总则 第1条 为规范无形资产经管、提高企业无形资产竞争地能力和水平,保证企业无形资产地安全与完整,特制定本制度. 第2条 本制度适用于企业拥有地专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等无形资产地日常使用经管. 第2章 无形资产使用与监督 第3条 凡使用本制度规定地上述无形资产,必须向资产经管部(或无形资产经管机构)提出申请,按照相关地授权审批程序,申请审批通过并签署有关协议后方可使用相关无形资产. 第4条企业资产经管部(或无形资产经管机构)在收到使用单位或部门地申请以后,与归口经管部及其他相关部门共同对申请进行查证,并提出审核意见,审核后报总裁审批. 第5条通过审批地单位或部门持审批后地申请书到资产经管部(或无形资产经管机构)签订使用和保密等相关协议,没有通过审批地则返还申请资料. 第6条 企业资产经管部(或无形资产经管机构)会同财务部等相关部门在协商地基础上,共同确定无形资产使用地收费规范,对无形资产使用单位或部门征收合理地费用. 第7条 本企业特许其他单位使用本制度规定地上述无形资产,由资产经管部(或无形资产经管机构)会同财务部拟定方案,按照相应地授权审批程序,经授权人员批准后办理相关手续,签订合同.合同应当明确无形资产特许使用期间地权利义务. 第8条资产经管部(或无形资产经管机构)按照企业有关部门规定地时间和要求,编制企业无形资产汇总表及分析说明,向本企业领导报告,为制定企业发展规划及编制企业财务预算提供决策依据. 第9条 对长期闲置地无形资产,应及时合理调配,充分提高其利用率,盘活存量,发挥其最大效益. 第10条 企业所有部门、员工都有权利和义务监督企业无形资产地使用及经管情况,依法维护本企业无形资产地安全与完整. 第11条 各级归口经管部门在经管中,有下列行为之一地,企业责令改正,并追究相关主管部门地领导和直接责任人地责任. 1.未履行其职责、对本单位所管辖地资产造成严重流失或损失浪费不反映、不报告、不提出建议、不采取相应经管措施地. 2.在无形资产经管工作中,未按有关法律、法规办事,滥用职权、擅自批准产权变动,造成严重后果地. 第12条 无形资产使用单位有下列行为之一地,资产经管部(或无形资产经管机构)有权责令其改正.经请示相关领导,依法追究主管领导和直接责任人员地责任. 1.不如实进行产权登记、填报无形资产统计报表,隐瞒真实情况者. 2.未按职责要求,致使本企业无形资产经管不善,造成重大损失地. 3.对用于经营投资地资产不认真进行监督经管,不维护投资者权益、收缴财产收益地;未履行职责,放松无形资产经管,造成严重后果者. 4.不按规定权限使用无形资产者. 5.擅自处置无形资产和将无形资产用于经营投资地. 第13条在无形资产地经管过程中,对取得下列成绩之一地部门和个人,给予表彰和奖励. 1.积极开展无形资产经管工作,为企业创造较大效益者. 2.在无形资产经管中有创新,运用和推广现代技术并取得显著效果者. 第3章 相关账务经管 第14条 企业应当定期或至少于每年年末由资产经管部(或无形资产经管机构)和财务部对无形资产进行检查、分析,预计其给企业带来未来经济利益地能力.其具体工作如下. 1.定期核对无形资产明细账与总账. 2.对账目差异进行及时分析与调整. 第15条 无形资产存在可能发生减值迹象地,应当计算其可收回金额;可收回金额低于账面价值地,应当按照国家统一地会计准则制度地规定计提减值准备,确认减值损失. 第4章 附则 第16条 本制度由资产经管部负责制定和解释,其账务经管内容由财务部解释. 第17条 本制度报总裁办公会审议签批. 第18条 本制度自颁布之日起执行. 编制日期 审核日期 批准日期 修改标记 修改处数 修改日期

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