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此文件产权属中铁十七局集团第二工程有限公司所有,未经许可,不得以任何方式外传。
中铁十七局第二工程有限公司
流程编号:FRM.01.03
财务管理-资金管理
生效日期:
费用报销流程
姓名
签字
日期
编写
审核
批准
流程责任部门:项目部财务部
流程责任岗位:财务部部长
流程图
2.  流程说明
编号
流程
步骤
责任
部门岗位
流程
步骤描述
输出
文档
注:“中铁十七局西宝高速公路改扩建工程B-C14合同段项目经理部”在本流程中简称“项目部”。
流程开始。
01
填写《经费申请单》
项目部业务部门经办人
项目部业务部经办人填写《经费申请单》,其内容包括:事由、申请的金额等。
【EF01】
《经费申请单》
02
审核
项目部业务部门部长
【C01】
项目部业务部门部长对《经费申请单》进行审核,主要申请事由是否真实、申请金额是否与项目部相关规定相符等,审核通过后签字确认。
【EF01】
《经费申请单》
03
审批
项目部项目经理
【C02】
项目部项目经理对《经费申请单》进行审核,主要申请事由是否真实、申请总金额是否在项目部规定的限额以内等,审核通过后签字确认。
【EF01】
《经费申请单》
04
提交经费审批单及原始票据
项目部业务部门经办人
在业务办理完毕后,业务部门经办人整理各种费用单据后填写《经费审批单》,注明报销事由、项目和金额等信息,填写完成后提交所在部门负责人审批。原始票据及《经费申请单》作为附件附于《经费审批单》后。
【EF02】
《经费审批单》
【EF03】
《原始票据》
05
审核
项目部业务部门部长
【C03】
申请人所在部门部长对《经费审批单》进行审批,主要关注费用发生的真实性、合理性,审批通过后在《经费审批单》上签字确认。
【EF02】
《经费审批单》
【EF03】
《原始票据》
06
审核
项目部财务部部长
【C04】
项目部财务部部长审核各部门提交的《经费审批单》,主要关注各种原始票据的真实性、费用报销单填写的完整性、部门主管签字等内容,审核无误后在《经费审批单》上签字确认。
【EF02】
《经费审批单》
【EF03】
《原始票据》
07
审核
项目部总会计师
【C05】
项目部总会计师审核《经费审批单》,主要关注费用的合理性、部门主管领导审核意见等,审核无误后在《经费审批单》上签字确认。
【EF02】
《经费审批单》
【EF03】
《原始票据》
08
审批
项目部项目经理
【C06】
项目部项目经理审批《经费审批单》,主要关注费用的合理性、分管领导审核意见等,审核无误后在《经费审批单》上签字确认。
【EF02】
《经费审批单》
09
付款
项目部财务部出纳
项目部财务部出纳根据《经费审批单》上的金额进行付款,将现金支付给费用报销人员。
【EF02】
《经费审批单》
10
制作付款凭证
项目部财务部会计
项目部财务部会计根据审批后的《经费审批单》及各种原始附件制作《付款凭证》。
【EF04】
《付款凭证》
11
审核
项目部财务部部长
【C07】
项目部财务部部长对《付款凭证》进行审核,主要关注会计分录是否正确,金额是否正确等。
【EF04】
《付款凭证》
12
登记《现金日记账》
项目部财务部出纳
【C08】
项目部财务部出纳及时登记《现金日记账》。
【EF05】
《现金日记账》
流程结束。
                
原创力文档
                        

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