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收入增长与提高竞争力的策略与措施
4.1 总体策略
4.1.1年初提出的总体策略:
4.1.2上半年策略实施效果(限200字)
4.1.3再次确认的总体策略(限200字)
(表述方式:针对什么机会或问题,采取什么措施,达到什么目标)
4.2 新产品开发
4.2.1研发投入规模和比率
项 目
去年同期
本年当期
同比增长%
全年预测
1、研发费用
2、研发费用率%
3、研发人员数量
4、研发人员比例
其中硕士以上人员比例
说明:1、研发费用:投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等(不限于财务报表中研发费用科目内容);
2、研发人员比例:研发人员占整体技术、管理人员的比例(工人和后勤人员除外)。
4.2.2
总投入(含研发、推广费用)
定位
卖点
销量
利润
本年当期
全年预测
本年当期
全年预测
新产品1
新产品2
注:新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品
效果分析
4.2.
推出时间
预计销量
预计毛利率
全年新品率预计%
新产品1
新产品2
4.3 产品组合优化策略
4.3.1
去年同期
本年当期
同比
全年预测
销量最大的前20%的品种的销售收入占全部销售收入的比重
创利最大的前20%的品种的创利占全部创利的比重
4.3.2 产品优化措施:销量最大的前20%的品种贡献分析
产品型号
销量
收入
利润
市场潜力(升、降)
数量
比重
同比增加
数量
比重
同比增加
数量
比重
同比增加
合计
分析与判断:
说明:运用帕雷托图等方法进行品种结构分析,反映产品组合优化效果。
4.3.3
分析与判断:
4.4 质量管理状况与措施
4.4.1 质量管理指标
质量指标
月度统计
1月
2月
3月
4月
5月
6月
退货率%
返修率%
客户投诉次数/万台、部
其它指标
4.4.2
4.4
OEM商
合同金额
批次合格率
1月
2月
3月
4月
5月
6月
说明:
4.4.4
4.4.5
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