出差制度及补助标准细则.docxVIP

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出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。 合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人部门应填写 出差申请单 (见附表 -1)写明出差事由、 人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的 出差申请单 可向财务部暂支相当数额的旅差费, 原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的 ,返回后 3 日内报。 第二条 出差审核权限: (一)当日往返的市内出差由部门经理核准。 (二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 (三)国外出差一律由总经理批准。 第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条 出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。 第五条 出差费用补助标准: 1.补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费) 。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区,指各省会、直辖市、经济特区等, 250 元 /天;二类地区,指全国大中城市、经济较发达地区, 200 元/天;三类地区,指中小城市及县级乡镇地区, 150 元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为 元/天,按照出差自然天数核发。 交通:飞机、火车、长途汽车 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。 4、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报实销,涉及 接待费,应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销: (1)健身娱乐美容费用 (2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 (3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用 (4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助,如际情况,需要调增的,需先向总经理报备,同意后方 可适当增办。 第六条 费用报销程序: 所有报销单据报销有效期为 3 日。当天出差的费用 3 日内必须交至财务部审核; 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写 《费用报销单》。报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、 目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。经部门主管审核签 字后,交财务部审核签字,总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、 真实性、合理性的复核。 姓 名 出差地点及 行程安排 往返时间 出差目的及 工作计划 预算费用 合计(元)  员工出差申请表 填表日期: 年 月 日 部 门 岗 位 本 表 一 交通工具 式 两 联 年 月 日至 年 月 日 ,合计 天。 第 一 联 交 财 务 部 第 二 联 交 综 合 部 交通费用预算明细 其他费用用途说明 借支金额 ¥: 大写: 部门负责人: 财务部: 总经理:

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