技能训练答案:第十章.docVIP

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PAGE PAGE 31 第十章 账务处理程序 一、单项选择题   1.A   2. A  3.B   4.A   5.B 二、判断题(正确的打“√”,错误的打“×”)   1.×   2.×  3.√   4.√   5. × 三、实务题 1、根据资料1,开设日记账、总分类账户和明细分类账户,并登记期初余额(参见表10-24——表10-66) 。 2、根据资料2提供的各项经济业务,按规定编制记账凭证(参见表10-1——表10-23)。 (1)表10-1 记 账 凭 证 单位名称:达强公司 ××年12月1日 附件2张 凭证号:00 摘要 总账科目 明细科目 金额 借方 贷方 购买办公用品 管理费用 200.00 库存现金 200.00 合计(大写):贰佰元整 200.00 200.00 会计主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: (2)表10-2 记 账 凭 证 单位名称:达强公司 ××年12月3日 附件2张 摘要 总账科目 明细科目 金额 借方 贷方 支付广告费 销售费用 3000.00 银行存款 3000.00 合计(大写):三千元整 3000.00 3000.00 会计主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: (3) 表10-3 记 账 凭 证 单位名称:达强公司 ××年12月5日 附件2张 摘要 总账科目 明细科目 金额 借方 贷方 购入原材料 原材料 A材料 8000.00 原材料 B材料 3000.00 应交税费 应交增值税(进项税额) 1870.00 银行存款 12870.00 合计(大写):壹万贰仟捌佰柒拾元整 12870.00 12870.00 会计主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: (4)表10-4 记 账 凭 证 单位名称:达强公司 ××年12月6日 附件2张 摘要 总账科目 明细科目 金额 借方 贷方 报销差旅费 管理费用 1500.00 库存现金 1500.00 合计(大写):壹仟伍佰元整 1500.00 1500.00 会计主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: 表10-5 记 账 凭 证 单位名称:达强公司 ××年12月6日 附件2张 摘要 总账科目 明细 科目 金额 借方 贷方 收回借款 库存现金 2000.00 其他应收款 董昕 2000.00 合计(大写):贰仟元整 1000.00 1000.00 会计主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: (5)表10-6 记 账 凭 证 单位名称:达强公司 ××年12月7日 附件1张 摘要 总账科目 明细科目 金额 借方 贷方 领用原材料 生产成本 甲产品 2000.00 生产成本 乙产品 3000.00 制造费用 400.00 管理费用 600.00 原材料 A材料 2400.00 原材料 B材料 3600.00 合计(大写):陆仟元整 6000.00 6000.00 会计主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: (6)表10-7 记 账 凭 证 单位名称:达强公司 ××年12月10日 附件2张 摘要 总账科目 明细科目 金额 借方 贷方 销售产品 银行存款 93600.00 主营业务收入 甲产品收入 30000.00 主营业务收入 乙产品收入 50000.00 应交税费 应交增值税(销项税额) 13600.00 合计(大写):玖万叁仟陆佰元整 93600.00 93600.00 会计主管: 记账: 出纳: 复核: 制单: (7)表10-8 记 账 凭 证 单位名称:达强公司

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