样件管理作业标准-2.docVIP

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伟速达(昆山)安全系统有限公司 文件 名称 样件管理作业标准 文件 编号 WI421300 文件 版次 3 页 数 PAGE 3 4 FR421102B 伟速达(昆山)安全系统有限公司 发 布 章 名称: 样件管理作业标准 编号: WI421300 代号 M S T Q P 分 发 单 位 经管部 采购中心 技术部 品保部 制造部 M1 T1 Q1 P1 经管课 上海大众 品保课 资材课 M2 T2 Q2 P2 营业课 一汽大众 品管课 生产课 T3 P3 通用 生技课 T4 福特 T5 文管室 核   准 审   核 作  成 焦玉婵 制定单位:品保部 FR421101C 版次 修订日期 修订页数 修订内容 1 04.08.01 全 新规制订 2 05.11.28 全 全面修订。 3 06.05.23 全 公司名称变更 目的: 为规范零件类文件之建立与管理,制定此标准。 适用范围: 2.1.供应商提供之ISIR样品; 2.2.量产中建立之标准样件、限度样件、比对样品; 2.3.提供给供应商作为开发、量产基准之样件; 2.4 提供给客户的工程样件、首批样件、PPAP的标准样件; 2.5 客户提供或向顾客购买之样件 2.6 外购样件 三.定义: 无 四.流程: 4.1 客户提供或向顾客购买之样件作业流程: 流 程 权责单位 相关文件/说明 记录/表单 主办 协办 样件需求 样件需求 样件的接收/保管 样件的接收/保管 样件的借用 样件的借用 样件的报废/转移 样件的报废/转移 营业 相关部门 Kick off会议决定样件需求 文管室 样件进出管理卡/样件标识卡 文管室 相关部门 样件进出管理卡 相关部门 文管室 报废申请单 内部联络单 4.2 其他样件之作业依下述内容说明进行。 五.内容说明: 5.1.样品标识 所有样件均须填写[样件标识卡]对样件进行标识,[样件标识卡]见附件。 供生产单位使用的“NG”样件须用红色标识,“OK”样件须用绿色标识,以防止误用。 5.2.样件签核 公司内部订定之样件其[样件标识卡]必须经品保单位主管签核后方才生效,客户提供的样件由客户签核同意后生效。 5.3.样件发布 5.3.1.QE在LT试作之前必须就外观等规范未明确规定之项目建立标准样件、限度样件,必要时会同项目工程师确认,并经品保单位主管承认后签出于生产部门、协力厂商(由SQA发放)等;验证检测设备之不良样件由QE会同生技人员制作,再由品保单位主管承认后签出于生产部门; 5.3.2.量产过程建立之样件由品保单位签认发布; 5.4.样件管理 5.4.1样件的接收 所有样件接收之后,需建立[样件进出管理卡]和[样件标识卡],样件的资料需提供样件的单位或个人提供,量产样件由QE人员填写,使用单位负责人签收,外购样件由文管室样件管理人员负责填写. 5.4.2.样件寿命 a).作为开发基准之样件、随[OTS工程认可报告]发行之样件需保存至该产品版次变更或停止生产为止; b).量产样件须定期更换,更换的频次须在《样件标识卡》中确定;样件到期后由建立单位负责重新更新样件;若为到期样件使用单位发现样件失效,则由使用单位提出申请更新样件。 c).到期样件由品保单位判定、资财单位执行报废作业。 5.4.3.保管单位 a).客户提供与提供给供应商作为开发基准的样件由文管单位保管; b).随[OTS工程认可报告]发行之标准样件、限度样件由接收单位保管; c).量产阶段客户提供或外购之样件由文管单位转交给品保单位负责保管;d).量产阶段提供给供应商之标准样件、限度样件留样由品保单位负责保管; e).量产中建立之标准样件、限度样件、比对样件等由生产单位负责保管。 F)供应商提供ISIR样件,合格由品保单位保管到该产品版次变更或停产;不合格ISIR样件保存到合格样件出来且该产品量产后交资材单位报废。 5.4.4.其他 样件具体发放与签收必须有相关的记录备查,样件的发放单位须建立《样件记录表》,以跟踪样件的使用及有效期满之更换作业。 六.相关文件: 无 七.相关附件/记录/表单: 7.1.[样件标识卡] (附件) 7.2.[OTS工程认可报告] (FR742202) 7.3.[样件进出管理卡] (FR421301) 7.4 [样件记录表] (FR421302)

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