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- 2019-12-11 发布于江西
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公司治理框架下的企业内部审计与内部控制
摘要
在经济体制改革逐渐发展的今天,随着经济的发展速度加快,出现了很多
企业公司。然而公司的正常运行离不开内部控制,内部控制离不开重要的内部
审计工作。内部审计的其作用是很重要的,但是我国内部审计工作实际起步晚,
而真正实施起来又要受国家独特的经济体系制约,导致公司内部审计制度至今
尚未完善,存在这种各样的问题,对其的职能作用有很大的阻碍,这就需要我
们找出存在的问题,并且探索出解决的对策。
关键词:公司内部审计;风险控制;内部控制
引言
在这几年来,对审计职业的诉讼事件越来越多,虽然大部分的诉讼都是对
于民间审计发生的,但在市场经济日益发展的今天,加上很多院校扩建规模,
经营方式的不断改变改进和信息需求者的多样化,内部审计工作也要面临着不
小的风险和原本不低的成本。
1?选题的背景及意义
1.1?选题的背景
近年来,世界范围内发生了一系列会计丑闻,反映出当前的公司治理模式
存在着诸多问题。虽然各个国家都出台了相应的解决方法,但成效不明显。内
部审计目标服从并服务于公司治理目标,两者的共同作用形式可归结为企业风
险管理,它们基于风险管理目标的整合使得公司治理框架下的内部审计在风险
预测、风险防范、风险评估等方面能有所把握,并能对风险控制提出意见及建
议。
1.2?选题的意义
内部审计是公司治理的一部分,是公司管理当局基于公司治理而设置的治
理
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