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- 2020-05-11 发布于四川
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关于XX股份有限公司
201X年度业绩预告的专项说明
XX备字[201X]第X-XXX号
XX股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对XX股份有限公司(以下简称“贵公司”)201X年度财务报告进行审计。根据审计计划的安排,我们于201X年X月X日—X月X日对贵公司财务报表进行了预审。
经贵公司财务部门预测,预计201X年度实现归属于母公司的净利润较上年度同期增长【或下降】XX%以上【或净利润为负值、或实现扭亏为盈】,业绩增长【或下降】的主要原因为债务重组收益XX万元【或政府补助等】,具体情况如下:
【分项简要说明影响业绩大幅度变化的主要项目、相应金额、确认依据等,如新产品投产、获得大额政府补助、确认债务重组收益等。】
在预审过程中,我们对影响贵公司业绩预计的重大事项及其相关依据实施了检查、询问、分析、重新计算等程序。我们认为,上述相关事项确认的损益符合《企业会计准则》及其他相关规定,与本所及注册会计师的判断不存在重大分歧。
我们尚未对贵公司财务报表进行全面审计,201X年度净利润具体金额以审计完成后出具的正式审计报告为准。本专项说明是根据证券监管机构的要求出具,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
XX会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中 国 · 北 京 中国注册会计师:
二○一X年XX月XX日
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