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- 2020-06-18 发布于河南
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招商局地产控股股份有限公司
会计师事务所选聘制度(草案)
第一章 总 则
第一条 为规范招商局地产控股股份有限公司(以下简称“公司”)对会计
师事务所选聘(含续聘、改聘,下同)工作,根据中国证监会的相关规定,特制
定本制度。
第二条 公司选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所应经董事会审
计委员会(以下简称“审计委员会”)审核提名,经董事会、股东大会审议。公
司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。
第三条 公司审计委员会在会计师事务所的选聘中,独立履行审核职责,不
受大股东等任何第三方的影响。
第二章 职责和权限
第四条 在选聘执行年度财务报表审计业务的会计师事务所的工作中,公司
董事会审计委员会的职责:
(一)制定选聘会计师事务所的管理制度和相关配套措施;
(二)按照本制度规定的程序组织实施选聘会计师事务所工作;
(三)审查应聘会计师事务所的资格;
(四)负责《审计业务约定书》履行情况的监督检查工作;
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