2017最新版内部质量审核报告与审核表(软件开发、系统集成).pdfVIP

2017最新版内部质量审核报告与审核表(软件开发、系统集成).pdf

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内部质量审核报告 批准:朱慧昌 审核:高杨 编制:郭梦业 南京眼湖信息科技有限公司 二○一七年十月 2017 年度内审计划 JL/CX12-01 编号: 01 审核目的: 按程序文件规定,在规定的期限内对公司的质量管理体系进行审核,验证公司 各职能部门在质量管理体系运行中的执行情况,质量管理体系运行是否正常、有效 及寻找改进的方向和机会,并最终达到质量方针和质量目标的要求。 被审核部门和人员: 总经理、管理者代表、综合部、研发部、市场部 审核依据: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 受审方法: 按部门审核,现场的部分过程审核采取抽查的方式。 2017 年度内部审核安排: 1、公司内部讨论决定安排在 2017 年 10 月中旬实施 2、管理者代表内部审核组织工作 编制:郭梦业 日期:2017.10.10 批准:朱慧昌 日期:2017.10.10 本次内部审核计划实施 审核组长: 高杨( A ) 组员: 郭梦业( B ) 注意: 审核过程中不能审自己和本部门的工作,审核时间有冲突,主动协调 日期: 共 页,第 页 1、审核目的:按规定,检查验证公司各职能部门在质量管理体系运行中是否正 常运行和工作改进,并最终实现目标。 2、审核依据: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 企业新版质量手册、程序文件等质量体系文件相关的文件 3、审核覆盖:公司所有部门及软件开发、系统集成覆盖的所有过程 4 、审核时间: 2017 年 10 月 15 日 首次会议时间: 10 月 15 日上午 8:30 末次会议时间: 10 月 15 日下午 16:00 5、现场审核:审核期间请被审核有关人员参加下列活动:首 /末次会议:最高管 理者和其它部门负责人及与审核有关的管理人员参加, 审核活动按审核日程安排, 被审核方有关人员要求安排好本岗位的工作。 日期 时间 部门 审核人员安排 / 主要条款 最高管理者 1./4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.1.1 9:00 ~ 12:00 B 5.1.2/5.2 研发部 6.2/5.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.3.2/ 9:00 ~ 12:00 A 8.3.3/8.3.4/8.3.5/8.3.6/8.4/8.5. 2/8.5/8.5.3/8.6/ 8.7/9.1.3 午休 12:00~ 13:00 2017.10.15

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