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编 号 S 0 2 4 0 3 7 - 2
供 应 商 审 计 报 告 Ⅰ
(原辅料、包装材料部分)
供应商名称:
审计方式:□现场审计 □资料审计
报告日期:
一、企业基本情况
企业名称
企业性质 法人代表
生产地址 联系电话
资格证书
业务范围
审计物料名称
二、审计内容
序 状况评价
类别 审计内容说明 Y/N
号
良好 一般 较差
1 提供质量保证体系图
2 质量管理部门是否独立于其他的部门
人员 3 质量管理部门是否配备足够的人员负责相应的工作
机构 4 关键人员及产品放行人员名称,如有变更是否及时通知
5 员工总数: ,技术人员占比例: ,质量管理人员占比例: 。
6 接触药品的人员是否具有健康档案
序 状况评价
类别 审计内容说明 Y/N
号
良好 一般 较差
7 是否制定企业年度培训计划并落实培训
1 厂房所处的环境是否易造成对物料或产品的污染
2 厂区是否整洁
环境 3 厂区布局是否合理,是否能防止交叉污染
厂房
4 实验室和生产区域是否分开
5 厂房的洁净级别是否符合产品用于制剂生产的要求
6 是否采取必要的防虫鼠措施
设备 1 提供关键生产设备及检验仪器一览表
设施 2 是否为专用车间,若不是,列出其他产品名录
3 对于多用途的设备是否记录设备的每次使用及清洗
4 企业的生产能力是否满足供货需求
设备
5 是否对设施、设备按规定进行维护保养
设施
6 是否进行空气净化、工艺用水及关键设备的验证
7 计量器具及仪器是否按规定及时检定
1 提供关键物料的清单
2 是否对关键物料供应商进行了审查
3 关键物料来源是否固定,如有变更,是否及时通知
物料 4 是否要求供应商提供物料的检测报告
管理
5 所有的起始物料是否有相应标准,抽检检验报告书
6 物料的验收、取样、检验及放行是否符合规定
7 包装、仓贮条件,物料的管理是否有效控制
8 仓库是否有不合格区,不合格区有无明显标识
卫生 1 是否有卫生清洁制度,现场执行情况如何
1 提供生产工艺流程图
生产
2 批的划分原则 批号的管理是否有可追溯性
管理
3 批的划分是否符合规定,批量为
序 状况评价
类别
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