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质量管理体系内部审核报告
2014 年 4 月 8 日至 4 月 20 日,质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六
个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是:评价新质量管理体系
符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围:公司所有产品的设计、生产和服务所涉
及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是: GB/T19001-2008 《质量管理体系
要求》,公司质量管理体系文件,适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过
程中,内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持,共发现不符合项 2 项,存在问题
44 个。
2014 年 4 月 20 日,我们下发了“关于对 2012 年质量管理体系内审不符合项进行整改
的通知”。对内审中发现的 2 项不符合项,做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门
按照 “2014 年内审不符合项整改通知” 的要求,都在规定的时间内针对所存在的不符合项,
进行了原因分析,制订了纠正措施,并加以实施、纠正和改进。
4 月 20 日至 24 日,综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和
效果验证。各项不符合项均进行了整改。
此次内审所发现的不符合项,没有严重不符合项,没有区域性不合格,分布分散。公
司质量管理体系已具有防止不合格, 满足顾客要求与法律法规的能力, 已具有持续改进的机
制。产品实物质量已处于受控状态。 2014 年公司产品整体质量,随着管理的提升和严格的
质量把关,有了很大的改进和提高。
质 管 部
2014 年 5 月 5 日
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