质量标准体系管理评审.docVIP

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20XX年质量管理体系 第一次管理评审资料 大冶祺峰动力制冷设备 二00九年七月一十四日 20XX年第一次管理评审资料 目 录 一、20XX年第一次管理评审计划 二、20XX年第一次管理评审计划发放签收单 三、20XX年第一次管理评审输入资料 四、20XX年第一次管理评审资料签到表 五、20XX年第一次管理评审会议统计 六、20XX年第一次管理评审汇报 大冶祺峰动力制冷设备 管理评审计划 评审目标:评审质量管理体系,以确保其连续适宜性、充足性、有效性。 计划评审时间:20XX年6月8-17日 评审主持:副总裁胡朝伟 参会人员:李春元、王献赞、吴彬、彭中华、石勇、蒋智兵、罗林、刘春枝、吴晔 评审输入: 1) 第一方、第二方、第三方质量管理体系审核结果、产品质量审核结果; 2) 用户反馈,包含满意程度测量结果及和用户沟通结果等; 3) 过程业绩和产品符合性,包含过程、产品测量和·监控结果; 4) 改善、纠正预防方法情况,包含对内部审核日常发觉不合格项采取纠正预防方法实施及其有效性监控结果。 5) 以往管理评审跟踪方法实施及有限性。 6) 可能影响管理体系多种改变,包含内外环境改变,如法律法规改变,新技术、新工艺、新设备开发等。 7) 质量管理体系运行情况,包含质量方针和质量目标适宜性和有效性; 8) 重大质量事故处理或改善提议。 各部门评审准备工作要求: 请各相关部门依据以上评审输入指定范围,结合本部门实际工作情况,准备评审输入资料,于6月1 编制:罗林 日期:20XX-6-6 审核:王献赞 日期:20XX-6 文件发放签到表 文件名称:管理评审计划 签收人 所属部门 签收日期 统计部门:质量部 日期: 年 月 日 20XX年第一次管理评审 输入资料清单目录 序号 内 容 一 ◆审核结果 1、近阶段质量管理体系审核结果汇总 2、不合格项分布汇总表 3、(20XX年度)内部质量体系审核汇报 二 ◆用户反馈 1、用户反馈 2、(20XX)用户满意度调查表 3、用户满意度调查图表一、二 4、用户满意度调查分析汇报 三 ◆过程业绩和产品符合性 1、各部门质量目标分解汇总表 2、祺峰企业20XX年质量统计 3、7-12月份各班组零部件质量统计表 4、20XX年1-7月份各班组交检一次性合格率统计分析表 5、20XX年上六个月招聘小结 四 ◆预防和纠正方法情况 改善计划 2、纠正和预防方法处理单 五 ◆(20XX)管理评审汇报 近阶段质量管理体系审核结果汇总 一、近几次审核信息统计 序号 审核方法 审核机构 审核时间 审核结论 1 一方审核 内审组 20XX.4. 15~17 经过这次审核,企业质量管理体系基础符合ISO9001:20XX标准要求,而且在实现管理方针和管理目标上基础有效。 20XX.6. 2~5 经过这次审核,祺峰企业质量管理体系基础符合ISO9001:20XX标准要求,能有效运行,并不停改善。 2 二方审核 北康企业 20XX.4 体系运行有效,符合标准要求 3 三方审核 深圳中诚认证 20XX.7. 9 体系运行有效,符合标准要求。 二、不符合项汇总表 相关部门 不符合条款 累计 A B 技术部 4 1A 财务部(仓库) 7.5.1、7.5.2、7. 3 生产部 7.5.5、7.6 2 总计 6 注:A﹍﹍通常不符合 B﹍﹍严重不符合 20XX.06.05 不合格项分布表 部门 条款 生产部 技术部 财务部 质量部 行政部 采购部 销售部 累计 4.1 4.2.1 4.2.2 4.2.3 A 1A 4.2.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 A 3A 4A 7.6 A 1A 8.1 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5 总 计: 2A 1A 3A 6A 注:A﹍﹍通常不符合 B﹍﹍严重不符合 内部质量管理体系审核汇报 编制:罗 林 日期:20XX-06-06 审核:王献赞 日期:20XX-06-06 同意:胡朝伟 日期:20XX-06-06 大冶祺峰动力制冷设备 内部质量管理体系审核汇报 审核目标:验证企业质量管理体系符合标准要求,确保得到有

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