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1.1 业务模式
1.1.1 库内仓单质押( II )业务
库内仓单质押 ( II )业务属于仓单质押类型, 货主先将货物存入中储仓库, 然后中储为其开具仓单,货主持仓单去银行进行质押贷款。
1.1.1.1 质押形成
业务经理协助拟出质人与理货部签订仓储协议,拟出质人把拟质押货物存入拟质押监管仓库;
业务受理员根据业务经理提交的 《目标客户拟质押融资材料汇总单》 编写《客户拟质押物资仓单》 ,并将《客户拟质押物资仓单》送交理货部;
理货部根据《客户拟质押物资仓单》核实、确定客户拟质押货物数量、质量后,将签字盖章的《客户拟质押物资仓单》返还质押监管部业务受理员;
业务调研员根据理货部签字盖章的 《客户拟质押物资仓单》 检查客户拟质押货物的合法性, 包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完
税证明和信用证。
业务调研员根据理货部签字盖章的《客户拟质押物资仓单》,对客户拟质押货物的货值进行评估,业务调研员签字盖章,并送交质押监管部经理审核;
质押监管部经理审核通过后,由业务受理员将质押监管部经理签字盖章的《客户拟质押物资仓单》送交拟质押融资银行审核;
银行审核通过后,监管方、出质人、质权人三方签订《仓单质押贷款三方协议》。
质押监管部业务受理员根据银行审核通过的《客户拟质押物资仓单》开具《质押货物通知单》给理货部,要求对《质押货物通知单》上的货物进行冻结,理货部核对确认后签字盖章返还质押监管部。
质押监管部业务受理员开具《质押物资仓单》 ,质押监管部经理签字盖章后, 由业务受理员送交出质人。
出质人核实确认《质押物资仓单》,签字盖章后送交质权人。
质权人核实确认《质押物资仓单》,签字盖章后,此笔库内仓单质押( I )业务形成。
1.1.1.2 货物置换
出质人填写《质押货物置换通知书》,签字后提交质权人审核;
质权人审核《质押货物置换通知书》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员;
质押监管部业务受理员根据质权人签字盖章的 《质押货物置换通知书》 ,组织业务调研员对 《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性进行检查,包括购货合同、购货发票、材质证明、产品合格证、货运单等,进口货物还应提供进口货物检验检疫证明、完税证明和信用证。
业务调研员对《质押货物置换通知书》中入库货物的合法性确认后签字盖章,业务受理员将 《质押货物置换通知书》提交质押监管部经理审核;
业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押货物置换通知书》提交给理货部;理货部与出质人签新质押物仓储协议,出质人与理货部办理新质押物入库手续和旧质押物出库手
续;
质押监管部业务受理员根据《质押货物置换通知书》开具新的 《质押物资仓单》和被置换质押物的
《解除质押监管货物清单》 ,理货部负责人、 质押监管部经理签字盖章, 同时收回原 《质押物资仓单》 。
此笔货物置换完成。
1.1.1.3 逐笔控制
出质人归还部分质押贷款,或者增加质押贷款保证金;
出质人填写《逐笔控制出库申请单》,签字后提交质权人审核;
质权人审核《逐笔控制出库申请单》通过后,签字盖章,并送交监管方质押监管部业务受理员;
质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章的 《逐笔控制出库申请单》 ,签字盖章后提交质押监管部经理审核;
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业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的 《逐笔控制出库申请单》 提交给理货部, 根据《逐笔控制出库申请单》中货物开具《解除质押监管货物清单》一并提交理货部。根据《逐笔控制出
库申请单》开具《质押物资仓单分割单》给出质人,开具新的《质押物资仓单》给质权人,并收回质权人的原有《质押物资仓单》;
理货部办理货物出库手续,此笔逐笔控制货物出库完成。
1.1.1.4 质押解除
出质人归还全部质押贷款;
质权人填写《质押业务终结通知书》签字盖章,与《质押物资仓单》一并送交监管方质押监管部业
务受理员;
质押监管部业务受理员检查质权人签字盖章的《质押业务终结通知书》、
《质押物资仓单》,签字
盖章后提交质押监管部经理审核;
业务受理员将质押监管部经理审核通过并且签字盖章的《质押业务终结通知书》、
根据《质押物资
仓单》开具的《解除质押监管货物清单》提交给理货部;
理货部根据货主的指令办理货物出库手续或继续履行货物保管责任,此笔质押解除作业完成。
1.1.1.5
涉及合同
《仓单质押贷款三方协议》由出质人、质权人、监管方共同签署,见附件
A2。
1.1.1.6
涉及单据
《质押业务终结通知书》由银行填写,见附件
B3;
《解除质押监管货物清单》由银行填写,或由银行其
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