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采购员工作流程
i进货订单
进货订单是进货业务的起点。
在企业的日常运作过程中,经常需要根据企业目前的经营状况制订进 货计划,在本软件中以输入一张进货订单实现。
ii进货开票
当进货业务发生时,需要做一张 进货单”。
进货业务有两种类型,订单类进货和非订单类进货;订单类进货业务 通过获取进货订单来进行开进货票; 非订单类进货业务,直接开进货 单。
进货单存盘后生成一张未审核进货单;
只保存不审核的进货单不增加商品库存;
只有经过审核的进货单才增加商品库存,同时增加应付账款
在进货开票时可以选择最近进价或进货价作为缺省进货 单价;
在开进货单的同时允许增加新供应商、新商品或新职员。
iii进货审核
进货单保存后生成一张未审核进货单”。
未审核进货单通过进货审核便成为已审核进货单。
进货审核使商品的库存数量增加,同时增加 应付账款。
iv进货退回
本模块可以实现对进货退回单的管理和控制。
本模块可以处理原单进货退回和”非原单进货退回
进货退回”将减少库存数量。
v进货结算
进货结算模块可以对已审核的但未结算清的进货单进行结算。
进货结算”的结果使应付账款减少。
vi预付款管理
在进货业务中,有些需要提前预付定金,本模块便可实现该功能。
做进货结算时,可以用预付款冲抵应付款。
当进货结算单上的付款总额大于付款合计时,系统 白动将余款转为预付款。
预付款应可输负数。
采购部工作流程与管理制度
1、总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的
采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 采购部经理对采
购员及库管员进行考核和管理。
2、采购部经理职责:
1) 负责组织公司所销售产品的采购
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7)对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议
8)严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的 使用及管理负责。责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议
9)负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
3、库管员职责:
1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必 须及时、清晰、准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合 同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放,
7) 填写库房相关数字登录到ERP。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。
9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11) 维护和管理搬运工具。
4、流程:
1)采购流程:
A收到销售部从ERP发来的订单
B 审批确认
C询价、比价
D采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
E签订采购合同
F复印后,将原始合同整理装订年末存档
2) 付款流程:
A 在ERP内录入付款申请单
B采购部经理审核
C副总经理审批
D财务部付款。
3) 收货流程:
A直发:
根据合同执行进程督促供货方按期交货
供货方传真提货单
通知销售内勤已发货
销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
采购员办理入库手续
销售部内勤办理相应的出库手续
B转发:
根据合同执行进程督促供货方按期交货
供货方传真或邮寄提货单
通知办公室相关人员提货
提货人员将货物交库管员并办理交接手续
采购员清点货物并办理ERP入库手续
4)收进项发票流程:
催供货方开具发票
核对开票内容
录入ERP
将发票交财务部签收。
5)出库流程:
库管员收到销售部销售内勤发出的 ERP出库申请
库管员备货并复核
交办公室发货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、采购管理制度:
1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向 一览表,售后服务管理表。
4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结, 并提出本周用款计划。
5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将 原因提前十日通知销售内勤
6) 所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
7) 采购部负责所采购货物的入库手续。货到后应在一个工作日内办
理入库手续。验货完毕后,及时按操作规程准确登录 ERP。
8) 采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册
9) 违反上述规章制度,视情节罚款 50-500元。
6、库房管理制度:
1)库房由专人
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