2013新版质量管理体系内部审核制度.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
质量管理体系内部审核制度 制度名称: 质量管理体系内部审核制度 页数: 文件编号 版本号:2013版 起草人: 审核人: 批准人: 日期: 日期: 执行日期: 变更记录:第一次修订 变更原因:GSP认证 一、为了保证企业质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性,根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及其实施细则的要求,特制定本制度。 二、企业质量管理体系的审核范围主要包括构成企业质量管理体系的质量方针目标、组织机构、质量管理文件、人员配备、硬件条件及质量活动状态。 三、质量管理领导小组负责组织质量管理体系的审核。质量管理部负责牵头实施质量体系审核的具体工作,包括制定计划、前期准备、组织实施及编写评审报告等。 四、各相关部门负责提供与本部门工作有关的评审资料。 五、审核工作按年度进行,于每年的12月分别组织实施。 六、质量管理体系审核的内容: 1.质量方针目标; 2.质量管理文件; 3.组织机构的设置; 4.人力资源的配置; 5.硬件设施、设备; 6.质量活动过程控制; 7.客户服务及外部环境评价。 七、纠正与预防措施的实施与跟踪: 1.质量体系审核应对存在的缺陷提出纠正与预防措施; 2.各部门根据评审结果落实改进措施; 3.质量管理部负责对纠正与预防措施的具体实施情况及有效性进行跟踪检查; 八、质量管理体系的审核应按照规范的格式记录,记录由质量管理部负责归档; 九、质量管理体系审核的具体操作按质量体系内部审核程序的规定执行。

文档评论(0)

zhengshumian + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档