分层审核对策实施跟踪表.docVIP

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分层审核检查表 ( 例 ) 审核时间 年 月 日 生产班次 审核等级 审核等级 审核频率 审核员 审核范围 审核对象信息 班组 工位 审核人 设备名称 设备型号 操作员工 近期关注的问题 (客户端投诉、 内部质量问题 等) 审核内容 A过程输入的审核 环境安全 1.1 相应的 5S标准是否建立?相应的区域是否已划分明确? 1.2 零部件及包装放在规定的地方了吗? 1.3 工具、各种用品定置存放了吗? 1.4 操作台上有与生产不相干的物品吗? 1.5 操作设备及周围环境是否清洁整理 1.6 无多余物料 1.7 物料是否按先进先出进行管控 1.8 交接班记录是否完整,已签名 1.9 必须配戴工作服和其他一些保护措施 ( 眼镜 , 手套 , 工作鞋等 ) 1.10 工位区域是否有漏油漏水漏气现象 1.11 在生产期间使用的安全防护措施是否完好,如防护隔栏等 方法 2.1 操作指导书、作业规范、工艺规程是否受控、是否能正确指导生产? 2.2 本工位需要的记录表格齐全受控有效吗?设备点检记录、过程检验记录、生产记录 2.5 返工返修的工序有作业标准及检查标准吗? 人员 现场作业的员工能够满足技能要求吗(本工序产品知识、设备的操作点检、批次管理、工作 3.1 流程)? 了解近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息吗?相关员工了解这些问题和自 3.2 己的关系吗? 3.3 员工的技能矩阵展现在看板上了吗,定期更新吗? 设备、工装 4.1 设备是否按要求进行点检 4.2 开机前是否经过确认,设备型号、参数的确认,与工艺规程相符合。 4.3 工装、测量装置是否完好、在有效期内 4.4 设备预防性维护保养按要求进行了吗? 4.5 设备停机率进行统计分析改进了吗? 4.6 设备关键备件都有安全库存吗? 4.7 工装的预防性维护保养按要求进行了吗? 4.8 工装停机率进行统计分析改进了吗? 4.9 工装的关键备件都有安全库存吗? 料 5.1 材料是否确认(原材料规格牌号、标识,标识卡上有检查员签章) 5.2 待加工零件确认(零件号、状态、流转卡有无检查员签章) 5.3 有无没有标识的产品,产品标识是否唯一,有无过期的标识 5.4 原材料、成品库看板字迹清晰并每日进行更新吗? 过程输出的审核 过程监控 6.1 自检首件产品合格,检查员确认后再开机?是否按要求进行检验并记录 6.2 加工完成的零件是否按要求摆放(周转箱、标识、摆放位置) 6.3 返工返修的产品是否有单独的流转卡进行跟踪 6.4 调机品是否单独放置,按规定处理(报废、评审) 6.5 首件若不符合要求,采取相应的措施了么?(调机、通知班长、检验员、工程师) 6.6 过程调整后进行确认了吗? 建议 ( 注意倾听操作员,询问是否有任何疑问或建议) 7.1 关于文件的疑问或建议 7.2 关于产品摆放和传递的疑问和建议 7.3 测量方面的疑问 , 等等. 系统问题 不合格品控制及持续改进 8.1 不合格品进行标识并隔离在相应的区域或容器了吗? 8.2 不合格品能和其它产品明显区分吗? 8.3 不合格品及其现象进行统计分析了吗? 8.4 不合格品在规定时间内(两周内)进行处理了吗(返工、返修、报废)? 8.5 改进措施验证有效吗? 8.6 纠正措施有和员工进行沟通和培训吗? 8.7 不合格的原因得到根除了吗? 8.8 近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨、顾客退货信息有展示在看板上吗? 8.9 相应的文件得到更新了吗? 对上次审核问题的跟踪 9.1 上次的审核按计划进行了并跟踪了吗? 9.2 上次的 C问题重复发生了吗? 9.3 上次的 N问题解决了吗? 9.4 下一级别的审核按计划进行了吗? Y C N NA 统计 比率 比率 比率 比率  一 二 三 四 五级 级 级 级 级 每 每 每 每 每年 天 周 月 季 100 50% 50% 50% 100% %工 工 工 工 位 位 位 位 工位 车 质 生 班 间 管 产 副总 长 主 部 经 经理 任 长 理 审核结果 (符合 Y,已即刻纠正 C,开口 N,不适用 NA) 问题简述

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