各职能部门的学习管理标准制度汇编及岗位职责岗位.docxVIP

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WORD 整理版 各职能部门的管理制度及岗位职责 财务部 一、财务报销管理制度及实施细则 1、为了规范本公司的会计核算和财务行为, 严格执行《会计法》 和《企业会计制度》,结合中国建筑技术集团有限公司西南分公司的 特点,制定本制度。 2、公司与其他单位或个人的一切经济往来,严格按照《现金管 理条例》进行收支,凡超过现金支付范围的(一仟元以上) ,一律按 银行有关规定(支票结算起点一佰元) ,通过银行办理转帐结算。 3、公司日常业务零星开支,需用现金支付的,采取个人代垫和 公司预借两种方式。采用支票结算的,采取预借方式,预借时应先填 写《借款申请单》,填明借款金额及用途,经公司总经理审阅签字后, 方可办理借款手续。 4、借出款项原则上本地办事三日内结清所借款项,外地出差返 回一周内结清所借款项。 所有借款不允许超过十日。 公司员工一律不 得公款私借,并做到前款未清,不再借支。 5、公司一切经济业务的发生,都要求取得国家统一印制的专用 发票,经办人在索取发票时,要求对方开具真实、完整的合法发票, 包括公司单位名称、 填制日期、经济业务内容(如品名、规格、数量、 单价、金额等),填制单位和经手人签名,并加盖对方单位的财务专 用章 。 6、经办人须将合法、真实、完整的原始凭证注明用途和签名, 交公司财务部负责人审核签字后, 报公司总经理批准签字, 经出纳人 员审核无误后,方可办理付款手续。如发票上未列明物品,须附卖方 提供的所购物品清单。确因工程急需用材料而无法取得相应发票时, 可以卖方收据作为报销凭证。严禁白条报销。 7、报销人须在发票后定明经手人、事由、日期。 8、报销人在按公司财务部的要求填写 《费用报销单》,粘贴好相应的原始单据后,将单据交财务部会计初审。 优质参考资料 WORD 整理版 9、每周二、四为公司财务报销日,报销人将初审合格后的单据交公司总经理签字、批准后,在财务部出纳处报销相关费用。 10 、公司因特殊原因, 无法取得国家统一印制的合法发票时, 须由经办人出具事由,经同行人证明,公司总经理批准签字后,方可按规定予以报销。 二、差旅费报销管理规定 1、公司员工因公出差,须经部门同意, 总经理批准后方可出差。 2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费,实行“分项 计算、总额包干、调剂使用、节约归己、超支不补”的办法。总额包 干办法适用于部门负责人(含部门负责人)以下所有职员。实行总额 包干办法,各部门对出差人员需定任务、定人数、定地点、定时间、 定包干费用。如因特殊情况,实际出差天数超过原定计划数的,须经 部门主管批准,否则,对其超过天数的费用,财务部不予报销。住宿 费,市内交通费和伙食补助费均按出差的自然(日历)天数计算。 3、交通费和住宿费开支标准。 1)乘座车、船、飞机费用标准和住宿、市内交通费用标准按 以下规定执行: 项目 其他 住宿费标准 市内交通费 火 轮 飞 交通 中等以 一般 等级标准 车 船 机 工具 大城市 特区 特区 下城市 地区 职级 总 经 理 二 经 副总经理 硬 等 济 按实 按实 按实 按实 按实 按实 总经理助理 卧 位 舱 报销 报销 报销 报销 报销 报销 部门 硬 三 经 等 济 按实 160.00 260.00 360.00 10.00 20.00 负责人 卧 位 舱 报销 硬 四 经 一般员工 等 济 按实 100.00 160.00 240.00 5.00 10.00 卧 位 舱 报销 注:1、其他交通工具部门负责人、一般员工不包括出租车。 2、自备车辆不报市内交通费。 优质参考资料 WORD 整理版 3、上表所列的特区是指广州、深圳、珠海、海南。 2)住宿费实行包干办法后,住宿费收据作为原始凭证,交财 务部备查,无住宿收据的,住宿减半发放。市内交通费包干使用,出 差人员不再凭据报销。 3)乘坐火车、汽车,在车上过夜六小时以上的或连续乘车时 间超过十小时的可购同席卧铺票。 4)出差人员乘座飞机从严控制,部门负责和其他员工因工作 急需,须经总经理批准,方可乘座飞机。不符合规定而乘座飞机者, 其交通费按火车票价(中铺)报销,超支部分自理。 5)乘座火车,符合第 3)款规定,而不买卧铺票,省下的卧 铺票费,按本人实际乘车硬席座位票价折算一定比例发给。 乘座火车 慢车和直快列车的, 分别按慢车或直快列车硬座座位票价的百分之六 十发给,乘座特快列车的按特快列车硬座座位票价的百分之五十发 给。 3、 出差人员的伙食补助标准 1)出差人员的伙食补助不分途中和住宿,每人每天补助标准 为一般地区 40 元,深圳、珠海等特区为 60 元(按实际出差天数计 算)。 2)出差人员在省内出差当日往返,且自理伙食的;公司人员 在本市学习、培训,且自理伙食的,按 5 元/ 天报销误餐费。 4、出差

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