供应商信用学习管理规定.docxVIP

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WORD格式 供应商信用管理规定 第一条 为了引导公司加强对采购付款业务的内部控制,规范采购与付款行为, 加强供应商信用的管理,结合公司《供应商管理制度》及相关流程,制 定本规定。 第二条 供应商信用管理原则 1、 客观性:收集供应商信息的情报渠道以公开正规的渠道为主(如公 开媒体、行业协会等),不以信息收集人的个人主观评判为记录内容; 2、 系统性:全面地收集供应商信息,包括业务、财务状况、人员等方 面,使其能够全面反映供应商的各种信用特征; 3、 实效性:供应商信息依据客户状况变化而随时更新,及时反映供应 商的最新情况; 4、 动态管理:进行事前评估(供应商初步评估) 、事中控制(业务执行 中)、事后评估(业务完成); 5、 分类管理:从供应商实力、透明度、守信程度、内控情况等方面评 估,不同供应商制定不同的信用政策, 包括账期时间、账期金额等。 第三条 供应商信用等级划分 依据供应商条件不同,将供应商信用划分为 A、 B、C、 D、E 五个等级,并设置 不同的信用账期和信用额度。 1、 A 级供应商:为最高等级,开发供应商时可以直接接受供应商的信用 条件,且不设置信用额度上限; 2、 B-D 级供应商:设定账期时间(收货后1-3 个月)、累计信用额度(累 计预付账款余额)。业务部门仅可以在限定的额度内下达订单,且累 计额度不超过上限。当此类供应商预付账款金额(包括未执行完的 订单)达到设定的累计信用额度上限时,业务部门不得再承接新的 订单。 3、 E 级供应商:先验货后付款,并设定账期时间(收货后 1-3 个月)。 与 E 级供应商签订合同需由事业部采购提出申请,并提交至事业部总经理与集团总经理分别进行审批后方能展开合作。 专业资1料整理 WORD格式 第四条 新供应商初步信用评估 参照《供应商管理制度》的供应商初步评估程序,新供应商初步信用评估 与《供应商现场评估表》一起完成。 1、 供应商信用评估资料包括: 1)供应商实力状况:如是否世界五百强、国内知名企业等; 2)供应商性质:外资企业、上市公司、民企、国企、政府机构等; 3)供应商财务状况:是否为高负债、高风险行业供应商; 4)是否有明确的账期; 5)供应商合规情况:是否遵守法律法规,内部是否有系统控制、 严格的流程管理; 6)是否签订框架协议、合同,并在合同中明确账期等条款; 7)供应商来源,对接的供应商业务人员情况,以及供应商对待供应商的严苛程度等。 2、 供应商信用评估资料来源包括:(一种或多种资料) (1)大众媒介,如网站等,不能仅是供应商自己的网站,还要有其 他网站的新闻、评价等; 2)行业管理部门、同行间的信息情报等; 3)企业内部的搜集,直接交往获得的资料,与供应商接触的感觉、可信度等。 3、 信用等级的评定:由事业部根据上述标准及供应商资料,先进行评估、说明,在事业部总经理批复后,报孙总、王总、边总批准。直接评定 为 E 级的无需审批。 1)世界五百强外资企业,信用良好、透明度高、内部管理严格且手续资料齐全的国内知名企业等评定为 A 级企业; 2)个人、一般小企业、礼品公司、一般贸易公司、一次性交易业 务,评定为 E 级企业。历史业务合作良好、关系良好的企业可 以评定为 B-D 级企业; (3)上述之外的企业,评定为 B-D 级企业,并根据等级不同,设定 不同的信用等级。 B-D 级企业暂定累计预付账款余额(含未完 专业资2料整理 WORD格式 成订单)不超过 10-200 万元,账期不超过 1-3 个月。( 4)不同等级企业的评判标准及分数划分参见附件—供应商信用 等级评分表格。 4、 对于评定结果有分歧供应商可进行沟通讨论,重大业务可以召开总经理办公会讨 论。 第五条 业务进行中的供应商信用管理 对供应商信用进行交易的事中控制,如出现违约退单、无理由超账期不 付款等情况时,需重新评估客户信用等级,必要时进行降级、停止新业 务下单、追收预付账款等措施。 1、 财务部及事业部监控供应商情况、业务进展情况及预付及应付账款支付情况, 并据此及时调整评级。销售专员积累供应商信用信息,建立供应商信用档案, 及时反馈供应商信用情况。 2、 出现超账期未交货或退货未退款情况时,业务部门需及时说明供应商拖欠原因, 分析预付帐款回收性,及时监控供应商经营动态,监控催帐进程管理。 3、 无合理原因累计拖欠交货、逾期预付账款金额超过该供应商本等级最大信用额度 (A 级参照 B 级供应商额度)、时间超过 1 个月时,对供应商信用等级进行降级, 或者直接停止新业务下单,并催收预付账款。 4、 对于原评估为 B-E 级别信用的供应商,在实际执行中,如信用良好、按时交货 退款、无违约情况发生、有新的证据证明供应商实力较强,可以申请提高信用 等级。 5、 对于无 PO下

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