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- 2020-12-24 发布于浙江
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1 范围
本程序规定了原材料验证的控制要求。
本程序适应于原材料验证的控制。
2 引用文件
TDL-XXX-XXX 设计和开发控制程序
TDL-XXX-XXX 不合格品控制程序
TDL- XXX-XXX 质量记录控制程序
3 职责
品管部负责执行本程序, 采购部、技术部、销售部仓管科配合。
4 工作程序
责任部门1报验
责任部门
1
报验
3 验证
2
验证前的准备
4
入库
采购部
品管部
品管部
NO按
NO
按《不合格品审理程序》执行
品管部、采购部
品管部、采购部
YES
YES
品管部、
品管部、仓管科
5 程序说明
5.1 原材料的报验
原材料进公司后,采购部负责填写《原材料送检验收单》,向品管部送检时要写明供货单位或生产厂家、名称、规格型号、数量、颜色、尺寸、送检员等信息。
5.2 验证前的准备
品管部收到《原材料送检验收单》后,应检查原材料是否有相应的检验规范或图纸及其他技术文件。这些技术文件由技术部根据《设计和开发控制程序》的要求制定,由技术部负责发放给品管部。
5.3 验证
5.3.1 品管部收到《原材料送检验收单》后,应对照合格供方名录核对原材料的供货单位(供货单位不在合格供方名录,采购部应提供主机厂家指定单位的依据或其它购买原因的依据)进行审核,然后按照检验规范或图纸及其他技术文件进行检验,如发现问题要及时以书面形式向相关部门报告:发现供货单位不在合格供方内又不能提供完整的采购依据时,应及时通知采购部;发现检
5.3.2
5.3.3本公司无检测条件又确需进行验证的原材料,由品管部委托第三方进行验证或理化分析,并保存相应报告和记录。
5.3.4 原材料经检验合格后,品管部在《原材料检验记录表》上填写检测结果和在《原材料入库报验单》上填写检验结果,经检验合格的产品由销售物流部的仓
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