原材料控制程序.docVIP

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  • 2020-12-24 发布于浙江
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1 范围 本程序规定了原材料验证的控制要求。 本程序适应于原材料验证的控制。 2 引用文件 TDL-XXX-XXX 设计和开发控制程序 TDL-XXX-XXX 不合格品控制程序 TDL- XXX-XXX 质量记录控制程序 3 职责 品管部负责执行本程序, 采购部、技术部、销售部仓管科配合。 4 工作程序 责任部门1报验 责任部门 1 报验 3 验证 2 验证前的准备 4 入库 采购部 品管部 品管部 NO按 NO 按《不合格品审理程序》执行 品管部、采购部 品管部、采购部 YES YES 品管部、 品管部、仓管科 5 程序说明 5.1 原材料的报验 原材料进公司后,采购部负责填写《原材料送检验收单》,向品管部送检时要写明供货单位或生产厂家、名称、规格型号、数量、颜色、尺寸、送检员等信息。 5.2 验证前的准备 品管部收到《原材料送检验收单》后,应检查原材料是否有相应的检验规范或图纸及其他技术文件。这些技术文件由技术部根据《设计和开发控制程序》的要求制定,由技术部负责发放给品管部。 5.3 验证 5.3.1 品管部收到《原材料送检验收单》后,应对照合格供方名录核对原材料的供货单位(供货单位不在合格供方名录,采购部应提供主机厂家指定单位的依据或其它购买原因的依据)进行审核,然后按照检验规范或图纸及其他技术文件进行检验,如发现问题要及时以书面形式向相关部门报告:发现供货单位不在合格供方内又不能提供完整的采购依据时,应及时通知采购部;发现检 5.3.2 5.3.3本公司无检测条件又确需进行验证的原材料,由品管部委托第三方进行验证或理化分析,并保存相应报告和记录。 5.3.4 原材料经检验合格后,品管部在《原材料检验记录表》上填写检测结果和在《原材料入库报验单》上填写检验结果,经检验合格的产品由销售物流部的仓

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