《工厂不合格品管理程序》.docxVIP

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文件编勺 制作部门 品质部 不合格品控制程序 文件类型 二阶文件 制修订日期 版本/版次 A/1 贞俏/页数 1/4 1、目的 加强对不合格品的管制,防止不合格品误用或流入下一道工序甚至出厂,并对不合格进行有 效处理,提高产品品质。 2、 范围 适用丁所有不合格(包括环保的要求)之控制作业。 3、 定义 不合格:指发生的事项达不到要求或达不到相应标准的事项。 4、 职责 4.1品质主管: 保证本程序完整、有效、持续地实施。 组织不合格的评审,并对不合格品进行适当的统计、分析和提出有关纠正预防措施的 要求。 4.2各责任部门 负责对不合格品进行处理(如返工、返修、报废等)。 负责不合格品的隔离与标识。 4.3检验人员 必须熟悉判断标准,正确判定不合格品。 负责对不合格品进行标识和作出记录并向上级汇报。 5、 内容 不合格品处理流程图。(附件一) 不合格品的标识: 检验人员对丁不合格品依据产品《产品标识和可追溯性控制程序》、《与顾客有关的过 控制程序》的要求予以标识和隔离。 对进厂物料,经判定为不合格时,由IQC检验人员贴红色“不合格品”标签。 5.2.3对生产过程判定不合格的半成品和成品,应由相应检验人员贴红色“不合格品”标签 部品不良管理票或放置丁不合格品箱(区)。 5.2.4在红色“不合格品”上要注明产品品名、料号、数量、不良原因及检验员标签 ,部品 不良管理票等,以利丁追溯。 5.3不合格记录: 5.3.1检验员应将已判定的不合格品情况记录在有关的检验报告中。 5.4不合格的评审和处理: 来料不合格的评审和处理 来料经检验判定为不合格时 、品质部 IQC开《纠正与预防才昔施才艮告》 传给供应商 文件编勺 制作部门 品质部 不合格品控制程序 文件类型 二阶文件 制修订日期 版本/版次 A/1 贞俏/页数 2/4 改善,并将《与预防措施报告》分发给相关部门。如生产急用,由跟单组织相关 部门对物料进行评审后,由总经理根据评审意见做最终判定。 5 . 4.1.2若最终判定为让步接收或特采时,IQC应对该物料以“特采” 进行标识并记 录,在生产过程中,一旦发现不符合要求时,生产部必须进行追溯,及时停止 生产并知会相关部门处理。 若最终判定为返工或选用时,由供方或生产部进行,品质部给予协助。 若判定为退货时,由仓库办理退货。 5.4.2制程不合格的评审和处理 IPQC巡检发现不合格时,相关检验员应及时通知责任单位改善并填写《产品不良 通知单》,在无明显改善或不合格问题严重时,品质部应填写《纠正与预防措施 报告》交责任部门对策,必要时召集相关部门对不合格品进行综合评审,其评审 结论可分为: A 返工一一使产品达到原来规定要求; B 挑选使用; C 让步接收; D 拒收或报废。 当交付下一部门使用时发现不合格,由使用单位以《纠正与预防措施报告》通知 品质部,品质部应分析原因,采取相适宜的措施,必要时可召集相关单位对不合格 品进行综合评审。 5.4.2.3当制程不良率超过10咐严重不良连续出现3EA时,生产部应立即通知相关部门 至现场确认解决,若问题无法立即改善时,应停机或停线处理,并汇报上级单位 协助处理。 5.4.3半成品及成品不合格的评审处理: 5.4.3.1检验员填写《产品不良通知单》通知责任单位改善,责任单位在收到品质部开的 《产品不良通知单》应立即进行改善对策并回复,品质部在收到回复后进行改善 效果确认,如问题仍未得到改善则发《纠正与预防措施报告》交主管及有关部门 对不合格进行综合评审,并根据相关部门意见做最终判定。 5.4.3.2若最终判定为让步接受时,应由品质部主管批准,必要时需征得客户同意,后按 相应程序办理入库。 5.4.3.3若最终判定为返工返修时,经品质部主管准后,由生产部进行返工返修,返工返修 品必须再次验证,以证实符合要求。 5.4.3.4产品经最终检验判定为报废时,相关生产部门填写《报废申请单》经总经理批准 后予以报废处理。 文件编勺 制作部门 品质部 不合格品控制程序 文件类型 二阶文件 制修订日期 版本/版次 A/1 贞俏/页数 3/4 客户退货的评审处理: 当收到客户批量性退货时,品质部应组织相关部门进行并根据相关部门意见做最 终判定。 若最终判定为合格时,营业部按《与顾客有关过程的控制程序》相关规定与客户 进行沟通协商处理。 若评审判定为返工返修时,由品质部主管批准,由相关生产部进行返工或返修并需 再次验证。 5 .4.4.4若最终判定为报废时,则须由总经理批准后,由生产部门或仓库执行报废处理。 5.4.4.5 当收到客户退货或投诉的资讯时,品质部应组织相关部门进行分析处理,并尽快 回馈给客户。 5.5在执行过程中产生的记录按《文件与记录控制程序》相关规定执行。 5.6环境实施不合格 5.6.1各相关

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