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付款审批正常流程、特殊流程及付款时间
一、请款及报销的正常流程
(一)、物资款的支付流程:由供应商找对应物资主管(项目物资主管或公司物资部)申请 付款,填写《支款审批单》,办理《领据》,经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公 司财务部门审核通过后报 公司主管领导审批,审批通过后公司出纳方可支付。
物资款支付公司财务需审核的资料:
1、 《项目物资需用总计划》;
2、 《物资需用计划》;
3、 《物资询价记录》;
4、 《物资采购合同》(需查核是否进行合同评审);
5、 是否网上审批;
6、 是否网上询价;
7、 《物资入库单》(物资验收单);
8、 《物资出库单》;
9、 《支款审批单》;
10、 《领据》;
11、 发票;
12《结清证明》
13、经办人身份证复印件。
注意事项:
1、 核对主体是否一致:合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清 证明》人是否一致;
2、 核对格式。相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件。
3、 合同等相关资料如公司财务部己有存档,则项目办理相关款项时不再需要报送己有 存档资料。但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查。
4、 判定是否必须办理结清证明的规则:
(1) 、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时,可以不办理结清证明。
(2) 、针对一次性采购但分多次付款的物资,在支付最后一笔款时必须办理结清证明。
(3、、针对分多次采购物资一一在分段(分批次)结清款项时,需要办理结清证明;在办理完最终结算支付最后一笔
款时,必须办理结清证明。
(4) 、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的,必须办理结清证明
(5) 、在判定可能产生付款纠纷的情况下,需要办理结清证明。
(二八 劳务及分包商工程款的支付流程:由劳务或分包商找项目生产副经理 办理《分承 包方进度款会签单》(进度款用)或《分包工程结算会签单》(结算款用),申请付款,填写《支 款审批单》,办理《领据》,经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门 审核通过后报公 司主管领导审批,审批通过后公司出纳方可支付。
劳务及分包商工程款的支付公司财务需审核的资料:
1、 劳务或分包合同(需查核是否进行合同评审);
2、 《分承包方进度款会签单》(进度款)或《分包工程结算会签单》(结算款);3、《项目 总预算》(项目成本总预算);
4、 《支款审批单》;
5、 《领据》;
6、 发票;
7、 《结清证明》(支付最后一笔款时需提供);
8、 经办人身份证复印件。
注意事项:
1、 核对主体是否一致:合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证 明人》是否一致;
2、 相关单据、手续必须按公司固定格式办理。相关格式见附件。
3、 合同等相关资料如公司财务部己有存档, 则项目办理相关款项时不再需要报送己有存 档资料。但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查。
(三八费用报销流程:
经办人
r--._
证明人/验收人
项目财务
上级主管
一二
-
I
1 -
出纳付款
公司主管领导
公司财务
k=
项目经理
1、 费用报销单分《费用报销单》和《差旅费报销单》两种。相关格式详见附件。
2、 报销单原始单据应尽可能采用正式发票报帐,如特殊情况下确因工作需要发生小额无 正式发票的费用时,需使用白条的,要详细说明事由,且白条背面上要有人和相关证明人签
字证明
3、原始凭证粘贴报销时,必须按不同的种类、用途、性质等分别粘贴。如材料分类:
(1)、钢材、土建类材料、装饰类材料、模板、木方、脚手架、五金、工具等;
(2)管理费用类: 电话费、办公费、生活费、医疗福利费、 差旅费、小车费、招待费等;
(3)工程成本类:人工费、材料运费、机械使用费、设计和技术援助费用、 (4)施试验 费、工程定位复测费、工程点交费、场地清理费、工程保修费、排污费及其他费用等。 样表详见附件。
(四)、紧急付款流程 :项目出现紧急情况或出现无法提前预计的付款时, 项目要提前通 知财务并由项目经理电话向公司总经理请示确认。 项目在请款手续上应在标注 “紧急”字样, 并注明清楚需付款的时间。财务部按特殊放行流程给预快速办理:财务在收到付款手续 4 小 时内,完成手续的审核工作, 对不能签字确认的采用电话、 传真、扫描电邮等形式进行确认, 经确认无误并经公司总经理批准后及时付款。紧急付款手续未完善(未签字或资料未到达) 的应在 7 个工作日内补齐。
公司财务部、人事部、公司相关领导将根据项目紧急付款次数的多少和付款的内容及付 款的及时性调整项目相关人员、公司财务部相关人员的月度考评评分。
(五)、尾款清付流程 在分包商、大材料供应商最后尾款支付时需执行以下尾款清付流程:
1、核对《对帐单》 双方财务签字确认的对帐单 ;
2、会签《会签单》
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