欣旺达:2020年年度审计报告.PDF

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欣旺达电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二○年度 信会师报字[2021]第ZI10048 号 欣旺达电子股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020 年01 月01 日至2020 年12 月31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-115 三、 事务所执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2021]第ZI10048 号 欣旺达电子股份有限公司全体股东: 一、 对财务报表出具的审计报告 (一) 审计意见 我们审计了欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”)财务 报表,包括2020 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了欣旺达2020 年 12 月31 日的合并及母公司财 务状况以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 (二) 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于欣旺达,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 (三) 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告 第1 页 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)收入确认 评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序: 欣旺达本年度实现收入为 296.92 亿元,较上年 (1)选取样本检查销售合同,识别与商品所有权上 252.41 亿元增长17.64%,收入是公司的关键业绩 的风险和报酬转移相关的合同条款与条件,评价公 指标之一,为公司合并利润表重要组成项目,对 司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; 公司的经营成果产生很大影响,从而存在管理层 (2 )选取样本检查与收入确认相关的支持性文件, 为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的 包括销售合同、订单、销售发票、出库单、客户对 固有风险,其收入确认是否在恰当的财务报表期 账单、报关单等,评价相关收入确认是

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