物料供应商质量体系评估程序(修订).docxVIP

物料供应商质量体系评估程序(修订).docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
编码:SMP-WC-004-00 编码:SMP-WC-004-00 第 PAGE #页共18页 上海安丁生物(汤阴)药业有限公司 GMP文件 题目 供应商审计、评估、批准、撤销、变更管理规程 版本 00 文件编码 SMP-WC-004-00 编制部门 质量管理部 制定人 审核人 批准人 制定日期 年 月曰 审核日期 年 月曰 批准日期 年 月曰 颁发部门 QA办 生效日期 年 月曰 发放数量 份 分发部门 生产管理部、质量管理部、供应部、仓库 目的:保证原料、辅料和包装材料质量符合注册工艺要求和法定标准,确保产品质 量稳定、安全、有效 围:原料、辅料和包装材料供应商的审计、评估和变更 依据:GMP2010版 责任:质量管理部、生产管理部、供应部、仓库 容: 1、 物料的分级及供应商分类: 1.1主要物料/关键物料:制剂使用的原料药、辅料、半成品、与产品直接接触的包 装材料(铝箔、铝管、PVC、药瓶等)、印字的不直接接触产品的包装材料(标签、 小盒、说明书、印字纸箱等)。 1.2 一般物料/非关键物料:非印字的不直接产品的包装材料(打包膜、胶带)和生 产区的消耗品(如鞋套、洁净服、头套、洗手液、消毒液) 1.3供应商包括物料的生产商和物料代理商。根据批准情况分为潜在的供应商、合格 供应商和不合格供应商,合格供应商可进一步分为合格供应商及优秀供应商。 2、 评估部门的职责及选择原则 2.1质量管理部门应当对关键物料物料的供应商进行质量审计、 评估,会同生产部门、 采购部门对主要物料供应商(尤其是生产商)的质量体系进行现场质量审计,并对 质量评估不符合要求的供应商行使否决权。企业法定代表人、企业负责人及其他部 门的人员不得干扰或妨碍质量管理部门对物料供应商独立作出质量评估。 主要物料的确定应当综合考虑企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药 品质量的影响程度等因素。 2.2质量管理部门应当指定专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计, 成立以质 量管理负责人为组长的审计小组,组员由质量、生产、采购部门人员组成,负责对 物料供应商质量评估和现场质量审计,向物料部门分发经批准的合格供应商。审计 小组人员应当具有相关的法规和专业知识,具有足够的质量评估和现场质量审计的 实践经验。 2.3供应商的选择原则:生产和质量管理体系稳定,具备合法资质,产品质量稳定, 供货能力较强,药品生产所用的原辅料、与药品直接接触的包装材料应当符合相应 的质量标准。药品上直接印字所用油墨应当符合食用标准要求。进口原辅料应当符 合相关的进口管理规定。 3、物料供应商审计、批准和变更程序 3.1新建或变更供应商,供应部应提出物料采购供应申请单,物料采购申请单包括物 料名称、代码、规格、质量标准、原供应商、拟更新供应商的单位名称、、联系式、 基本情况、变更理由等交质量部审核。 3.2质量部根据申请单向供应商发问卷调查表(见附页),对供应商进行基本评估, 评估合格后并索取资质文件及样品。 3.2.1供应商资质审计:向供应商索要有效期的、加盖供应商公章的《生产可证》、《营 业执照》或《药品经营可证》或《GMP证书》复印件、生产和注册批件、三批物料 检验报告单、产品质量法定标准等并注明“本复印件与原件容一致”。 3.2.2现场审计、批准:索取样品后及时按标准进行检验,检验合格后应进行样品试 生产,三批工艺验证和稳定性试验研究, 符合规定后进行生产现场审计或书面审计, 审计符合规定后由质量部批准。关键物料的批准应符合药品注册管理办法。 3.3质量审计式: 3.3.1质量审计式:关键对产品质量有影响的或关键物料及用量较大采用现场质量审 计式;特殊原因采用书面审计式。现场质量审计应当核实供应商资质证明文件和检 验报告的真实性,核实是否具备检验条件。应当对其人员机构、厂房设施和设备、 物料管理、生产工艺流程和生产管理、质量控制实验室的设备、仪器、文件管理等 进行检查,以全面评估其质量保证系统。现场质量审计应当有报告。 供应商评估及现场审计容详见附表。 3.3.2当出现以下情况时应考对供应商的现场或书面再审计: 3.3.2.1首次审计:对新供应商、经销商;新产品;新的生产场地,新的生产线。 3.3.2.2原因审计:重大质量事故及投诉,对某个质量要素的重点检查。 3.3.2.3追踪检查:对上一次审计问题所采取的整改措施的确认。 3.3.2.4审计频次:原料及与产品直接接触的包装再审计为 2年;辅料及不与产品直 接接触的印字包材为4年;不与产品直接接触的非印字包材 5年。 3.3.3供应商变更: 3.3.3.1主动变更:如开发新的供应商,撤销供应商,包材的变更; 3.3.3.2供应商的采取的变更,如新的生产场地,起始物料的变更,生产工艺变更, 质量标准和检验法变更。 3.3.3

文档评论(0)

乐乐 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档