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表2工程项目“平安工地”考核评价表
项目名称
设计单位
建设里程
工程概算
桥隧比例
批准工期
(月)
实际开工日 期(年月)
计划交工日期
(年月)
建设 单位
建设单位名称
建设单 位得分
不达标 次数
达标 等级
监 理 单 位
监理 合同段
监理单位需称
监理单 位得分
不达标 次数
达标 等级
1
2
南京*******有限责任公司
3
施
工 单 位
施工合
同段
施工单位名称
施工 合同 价
施工单位 基础管理 得分
施工单位 现场得分
施工单 位得分
不达标 次数
达标 等级
1
2
3
4
5
6
7
8
工程项目得分
达标等 级
工程项目综合得 分
达标等
注:水运工程项目不必填写桥隧比例和建设里程。
省份: 评价(填表)单位(盖章): 填表人: 填表日期
表6监理单位考核评价表(140分)
项目需称:南京*******工程 合同段:材标合同段 监理单位名称:南京***有限责任公司
序 号
类别
考核项目
考核内容及评价标准
考核评价方 法
扣分标准
得分
备注
1
责任落实 (15 分)
1.1岗位职责(5 分)
明确总监、总监代表、副总监、专业监理 工程师和监理员的安全岗位职责。
逐级签订安全生产责任书。
査文件。
无岗位职责,扣5分。
岗位职责缺项,发现一处扣1分。 责任针对性不强,扣2-3分。
未逐级签订安全生产责任书,扣3分。
4
1.2规章制度(5
分)
建立会议、检査、方案审查、专项经费审 批、隐患督促整改等工作制度。
査文件。
制度少一项,扣2分。
制度针对性不强、可操作性差,扌口 1-3分。
4
1.3安全监理规
(计)划(5分)
编写安全监理规(计)划,且经核准。
査文件
未见行文,扣5分。
安全监理规(计)划针对性不强,扣1-3 分。
4
2
审查审批
(30 分)
2. 1施工组织设计 (5分)
对施工组织设讣中的安全管理措施进行 审查、审批。
查文件。
未审查施工组织设计,扣5分。 未认真或未及时审查,扣2-4分。
4
2. 2*专项施工方案 (10 分)
对危险性较大工程专项施工方案进行审 査、审批,监督实施情况。
査文件
未及时对施工单位上报的专项施工方案 进行审査审批,扣5-8分。
经审批的专项方案不符合有关要求,扣 5-8 分。
危险性较大工程专项施工方案未经审查 同意,工程已实施,且监理未纠正,扣5 分。
未严格监督实施,扣2-6分。
8
2.3*风险预控(5 分)
对施工单位编制的应急预案进行审査,检 査演练情况。
按要求开展风险评估。
査文件、査 记录。
未督促施工单位申报和进行审査,扣5 分。
不认真或不及时审査,扣1-3分。 未对演练进行检査、督促,扣3分。
4
风险风险评估职责履行不到位,扣2分。
2.4*安全生产费用
(10 分)
对施工单位的安全生产费用使用计划进 行审査。
对安全生产费用使用情况进行检査,现场 核对。
审査安全生产费用使用凭证。
查记录、现 场检查核 对。
未审査,扣10分。
不认真或不及时审査,扣4-6分。
未建立安全费用使用监理台帐、或台帐不 淸,扣2-4分。
8
3
安全检查 与督促整 改(30分)
3.1*安全检査(20 分)
检査施工单位岗位职责分解落实情况。 对施工单位设备、周转性材料、人员履约 及持证上岗等按规定进行检査。
按施工计划替促施工单位进行危险源识 别和专项方案的编制,并对其工作情况进 行检査。
定期开展安全隐患排査,督促整改。
对施工单位不能立即整改的安全隐患和 问题,替促施工单位按整改计划改进,直 至消除。
对重大隐患应要求施工单位立即停工整 改,履行报告职责。
对检査发现的问题,及时督促施工单位整 改。
对有关部门检査通报的问题,积极整改。 对有关部门通报施工单位存在的问题,认 真督促整改。
査文件、记 录,现场检 査核对。
对所列内容,未全面认頁?及时进行检査, 每发现一处扣2分。
对检査发现的问题没有监理措施,复查结 果等,每发现一处扣2分。
检查工作台帐不淸晰,可追溯性差,扣3 分。
发现重大隐患未发监理指令,扣5分。 对施工单位重大隐患的检查和复査未附 影像资料。
监理隐患排査走过场,扣5分。
指令、通知记录不闭合,发现一份扣3分。 未对安全专项方案实施情况进行分析评 价,扣5分。
18
3.2*考核评价(10 分)
定期开展自我考核评价。 定期对施工单位开展考核评价。 考核评价资料真实、准确。
查文件及资 料。
自我考核评价不认真或不及时,扣5-10 分。
对施工单位的考核评价不认真或不及时, 扣2-5分。
考核评价资料欠真实、准确,扣5分。
9
4
监理人员 管理(15 分)
4.1*持证上岗(5 分)
按照合同文件配置安全监理人员。 监理人员名册。
监理工程师持安全监理培训证。
查名单.资
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