供销管理制度.docxVIP

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供应部管理制度 一、 公司所需的各种原材料、备品、备件及办公用品一律由供应 部负责采购保管和发放。 二、 供应部根据生产技术部所报原材料、备品、备件计划,提出 年度、季度和月供应计划,上报总经理审批后,确定采购计划;杜绝 无计划无用途盲目采购,防止积压浪费。 三、 加强与生产技术部的沟通,形成团结协作关系,根据本单位 的实际情况确定采购。熟悉所采购物资的性能、用途、型号、材质、 质量标准、产地、价格、运输条件等。 四、 准确掌握物资的储备情况和资金占用情况,保证及时供应。 五、 加大比价功能,货比三家,比质量、比价格、比运输,经济 合理,保证供应。严格执行谁采购谁负责制度,选择讲信誉,有实力 的厂家直接进货,减少屮间环节,降低采购成本。 六、 兰碳、、生石灰等进货后,经化验员采样化验合格后过磅卸 货,严禁先过磅、卸货后化验,否则造成的损失由当事人负责;坚决 杜绝不合格原料进入厂区。 七、 凡采购的货物(主要是大宗货物),都要签订购销合同,注 明品名、规格、数量、交货口期、地点、运输方式、计量验收方法、 价格和货款的支付,以及双方相互承担的责任等内容,建立合同台账。 釆购管理制度 一、 目的 对釆购过程进行控制,确保采购产品符合规定要求。 二、 职责 1、 供应部 负责按公司的要求组织对供方的评价,编制《合格供方名 单》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案; 执行采购作业 编制《月采购计划》; 负责组织对采购物料的验收。 2、 总经理 批准《合格供方名单》; 三、 管理要求 1、 采购分类 原料(白灰、兰炭、电极糊):直接影响产品质量; 辅助材料:一般不会影响产品质量,但经控制其质量和性 能会节约生产成本。 2、 对供方的评价 对于原料(白灰、兰炭、电极糊)供方,由供应科、生产车间根 据生产需求,对原料的质量、价格、供货量等方面进行评价,选择合 格的供方,由总经理批准,列入《合格供方名单》,对同类重要物资 应同时选择几家合格供方。 3、 对供方的评价准则 品质保证能力(即能否连续保证供应原料的质量); (2) 价格水平(在同类产品中是否最优惠); (3) 交货期和交货量(是否能长期定量的供给); (4) 必须具有相关资质证明。 4、采购计划 (1) 各用料部门于每川底上报《物料釆购计划》到供应部,由 供应部依据库存情况,拟订下川公司《物料采购计划》,根据审批权 限呈报有关领导审批; (2) 非计划临时需要物料,由需用部门开立《物料采购计划单》, 经部门主管审核后,交有关领导审批,送交供应部安排采购事宜; (3) 紧急采购时,由请购部门电话申请有关领导并由该领导电 话通知采购人员进行采购。 6、采购的实施 (1) 采购人根据批准的《川采购计划》,按照采购物资的技术标 准在《合格供方名单》中选择供方,按“货比三家”的原则择价廉物 美的供方进行采购; (2) 凡大批量重要物料,需质量保修之物料的采购须与厂商签 订《采购合同》,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收 条件、违约责任及供货期限等。并根据需要将相应的技术要求作为合 同附件提供给对方; (3) 采购前采购员应核实提供的技术要求是否有效,应将《采 购单》或《采购合同》交主管领导确认后实施采购。 四、采购产品的验证 1、 对采购产品可以有如下几种验证方式: (1) 辅助材料市供应人员会同使用部门人员进行验证; (2) 原料由化验员现场取样化验; (3) 特殊大件如设备等由本公司到供方现场实施验证。 2、 验证活动可包括检验、测量、观察、提供合格证明文件等方 式。 3、公司其它物料的采购按《材料管理制度》执行。 原料供方评价准则 第一章总则 第一条 为规范公司采购过程,严格按照《采购控制程序》标准化作 业,特制订本准则; 第二章目的、作用、范围 第二条目的:为公司采购选择合格的供应商,减少不必要的经济损 失; 第三条作用:定期评价供应商,作为选择合格供方的依据。 第四条范围:公司一切按采购计划执行的物资釆购行为的供方; 第五条 评价部门:供应部、生产技术部、质检部。 第三章合格供方评价分制及指标 第五条 本评价准则实行100分制; 第六条合格供方评价标准的指标体系:履约情况指标;质量指标; 售后服务指标; 第七条履约情况指标(70分): 1、对原料的供应是否能够及时满足生产所需(30分)。没有不 得分,有得30分; 2、 发票是否能及时开具(10分)。没有不得分,有得10分; 3、 供方提供相关的资质证明和产晶质量检验证书等。(10分)。 没有不得分,有得10分; 4、 对于不符合合同约定标准的原料,供方必须按合同执行(20 分)。没有按合同执行不得分,有得10分; 第八条质量指标(10分): 原料质量不达标次数(10分)。质量不达标超过四次不得分, 没有得10分。

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